你好; 先做轉(zhuǎn)出; 我看看原來你做賬分錄
老師,我們是采購方,之前認證抵扣過,現(xiàn)在需要采購退貨,我們申請紅字信息表,比如是在7月份開的信息表,在8月份報稅的時候,是不是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出?還是收到紅字發(fā)票在進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師,我們采購方,2月份已經(jīng)認證抵扣進項了,現(xiàn)在沒有付款退貨,12月開了紅字信息表,但對方?jīng)]有開過來紅票,現(xiàn)在賬務怎么處理?1月申報正常申報嗎,不用進項轉(zhuǎn)出吧?
老師,我們采購方,2月份已經(jīng)認證抵扣進項了,現(xiàn)在沒有付款退貨,12月開了紅字信息表,但對方?jīng)]有開過來紅票,現(xiàn)在賬務怎么處理?1月申報正常申報嗎,退貨不用進項轉(zhuǎn)出吧?
老師,一般納稅人銷售方在1月份開出來增值稅專用發(fā)票給了購買方,在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當時有時間差,購買方認證抵扣了,在購買方3月申報2月所屬期的時候,沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,能申報成功嗎
老師我想咨詢一個問題,我們公司采購產(chǎn)品,對方開具發(fā)票開錯了,我們在10月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對方在11月沒有開具紅字發(fā)票,導致我申報11月的稅出現(xiàn)異常,要我把開具紅字信息表的進項稅做轉(zhuǎn)出,對方在12月開了紅字發(fā)票,我在申報12月稅的時候不會出現(xiàn)異常吧!我賬務處理進項稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務打電話,財務不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務人員身份進去,系統(tǒng)恢復進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
原來是入賬成本了,進項,掛應付賬款,老師怎么區(qū)分退貨和進項轉(zhuǎn)出呢?有老師說退貨不用進項轉(zhuǎn)出的
?你好;? ? ? 退貨或者是不允許抵扣 都要做轉(zhuǎn)出的; 你貨物都? 退貨了 ;肯定要轉(zhuǎn)出 對方原來開的全額發(fā)票的進項稅哦? ?
學堂有老師說不要把進項轉(zhuǎn)出和退貨弄混了,說退貨不用,等收到紅字發(fā)票直接沖銷原分錄就可以了呢
?你好 ;? 退貨 你原來假如買 是100個 ?,F(xiàn)在退了? 80個。 只有20個 。你 抵扣也只能能抵扣20個的 。? ?80個的進項稅? 就應該轉(zhuǎn)出的??