先原分錄負數(shù)沖銷上月的錯誤,再按正確的金額記賬就是了
沒有發(fā)生退貨的情況下,銷售方發(fā)票開錯了,購買方已經(jīng)認證抵扣后開紅字信息表給對方,對方當月開了紅字發(fā)票,次月才重新開具正確的發(fā)票給購買方,購買方在申報的時候需要把紅字信息表對應(yīng)的稅金部分轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出部分分錄怎么做呢?
當月發(fā)票開具的時候,把購買方單位填錯了,然后跨月紅沖的,應(yīng)該怎么寫分錄呀?
老師,6月份開具的一張普通發(fā)票,應(yīng)購買方填寫錯誤,7月份沖紅后重新開具,這個跨季度了涉及到報稅數(shù)據(jù),分錄應(yīng)該怎么做?
12月份收到業(yè)主按揭放款,發(fā)票開了增值稅9個稅點發(fā)票,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅,到1月份時發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,應(yīng)該開不癥稅發(fā)票,然后把12月開具的稅點發(fā)票紅沖了,請問1月份開具紅沖分錄怎么做?
老師,請問當月開具數(shù)電票紅沖發(fā)票后,當月沖回金額是不含稅金額,是不是代表紅沖發(fā)票開錯了。具體原因,我們單位為一般納稅人,當月藍票因信息有誤,當月重開了紅票沖回,填寫的時候在原因那欄填寫開票有誤,旁邊有一個灰色選項,含稅,不含稅,我沒選,導(dǎo)致紅字數(shù)電票開完,當月回沖金額是不含稅金額,這種情況應(yīng)該怎么處理?
老師好!請問請客戶吃飯的業(yè)務(wù)招待費,是地攤吃喝的沒有發(fā)票,這個要怎么入帳?找其他發(fā)票充可以嗎
請問企業(yè)自己種植水稻,然后加工成大米出售,增值稅企業(yè)所得稅適用免稅政策嗎
老師,勞務(wù)公司是純勞務(wù)的是不是只能收普票?
計提增值稅附加稅用什么作為附件?
老師,給客戶的賠償金,怎么做賬
老師,修建房屋群眾義務(wù)出工人員工資,計入固定資產(chǎn)中,那這個直接記捐贈收入嗎?
老師您好,請問下辦公室空調(diào)溫度,一個怕冷一個熱,兩個人都要對方遷就自己,怎么辦?
老師,個體戶季度不超30萬,不用交增值稅和附加稅,要經(jīng)營所得稅嗎?
房地產(chǎn)一級開發(fā)的項目不能抵扣進項稅嗎?
老師您好,公司是小企業(yè)會計準則,24年購買了手機,當時做的借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸:其他應(yīng)付款,后面待認證進項稅額轉(zhuǎn)入了進項稅額抵扣了這部分進項稅,現(xiàn)在跨年需要沖銷掉固定資產(chǎn),說是個人消費,應(yīng)該怎么做賬呢?
那我當月開具的那張錯誤的要寫分錄嗎?
是的,當月必須要做銷售哈,
然后紅沖的那張我寫負數(shù)的嗎?
是的,就是那個意思的哈