你好,材料對(duì)方有移送到你單位嗎??
老師,我們12月已經(jīng)付款的材料發(fā)票還沒有收到,12月做賬時(shí)可以暫估成本嗎?1月把發(fā)票沖回,這樣有沒有什么影響?
老師,材料沒付款,也沒開票,但材料已送工地,可以暫估結(jié)轉(zhuǎn)2021年12月成本嗎?這樣可否有風(fēng)險(xiǎn)?分錄怎樣做?
老師,我們12月付出了材料款但材料還沒收到,發(fā)票也沒開我怎么做賬,這種可以暫估嗎分錄怎么做
老師請(qǐng)問,支付了材料款,但還沒收到發(fā)票,需要暫估的分錄怎么做啊?
老師,12月份材料發(fā)票沒有到,我暫估了,收到發(fā)票是專票,我后面還要抵扣稅,我怎么做會(huì)計(jì)分錄,暫估的分錄,還有沖的分錄都分別怎么做?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請(qǐng)問在線嗎?有問題咨詢
注銷前,固定資產(chǎn)怎么清理,需不需要交稅?
25年1月份做了股東變更,申報(bào)24年匯算清繳的時(shí)候是按照原來的股東的信息申報(bào)還是按照變更后的信息申報(bào)
老師,我們買了一些舊的機(jī)器設(shè)備,每臺(tái)單價(jià)在10萬(wàn)以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個(gè)公司,變更成現(xiàn)在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類賬明細(xì)賬還用找原來的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產(chǎn)期初入賬時(shí)入到固定資產(chǎn)里面了,也計(jì)提折舊了,怎么更正過來?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開運(yùn)輸發(fā)票稅率是多少
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開運(yùn)輸票一年可以開多少免稅票
材料沒收到,只知道總價(jià),付的是預(yù)付款
你好,材料沒收到,這種情況不能暫估。分錄是 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?
但這樣我們會(huì)有很多利潤(rùn)要交稅了這個(gè)有其他解決方案嗎
你好,材料沒有收到,也就沒有對(duì)外銷售,影響利潤(rùn)也不是這個(gè)地方啊?
剛問了材料到了,那又該怎么做呢
你好,材料到了 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?
他說材料都已經(jīng)送到都已經(jīng)安裝了,這種暫估分錄怎么做比較好。
直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎。
你好,材料到了,暫估,預(yù)付款分錄是 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款? 都已經(jīng)安裝了,再做相應(yīng)安裝分錄就是了?
不能直接做嗎,一定暫估嗎,但是發(fā)票回來了直接貼里面就可以了這樣不行嗎
暫估的話增值稅得交了,我們一般納稅的要抵扣
你好,根據(jù)你 描述,沒有取得發(fā)票就需要做暫估處理的?
那如果現(xiàn)在讓他們開呢?能放到12月正常做嗎不用暫估
45萬(wàn)金額很大,如果現(xiàn)在1月開了放12月賬可以抵扣嗎
你好,現(xiàn)在開具是2022年1月份,之前仍然需要做暫估入賬處理的?
好的謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。