你好,可以暫估結(jié)轉(zhuǎn)2021年12月成本 借原材料 貸應(yīng)付賬款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸原材料
老師,比如19年12月份開(kāi)專票含稅價(jià)600萬(wàn)元,按比例分?jǐn)偟?2個(gè)月每個(gè)月的成本去 每個(gè)月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領(lǐng)用暫估材料(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬)在12月收到專票并付款 3、沖銷材料暫估入賬 4、沖銷領(lǐng)用暫估材料(沖銷之前11個(gè)月已結(jié)轉(zhuǎn)成本) 5、實(shí)際材料入賬(按發(fā)票) 6、領(lǐng)用材料入賬(按發(fā)票)(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬) 整個(gè)暫估成本到收到發(fā)票的過(guò)程,大概這樣子么
老師,我們12月已經(jīng)付款的材料發(fā)票還沒(méi)有收到,12月做賬時(shí)可以暫估成本嗎?1月把發(fā)票沖回,這樣有沒(méi)有什么影響?
老師,材料沒(méi)付款,也沒(méi)開(kāi)票,但材料已送工地,可以暫估結(jié)轉(zhuǎn)2021年12月成本嗎?這樣可否有風(fēng)險(xiǎn)?分錄怎樣做?
老師,我們12月付出了材料款但材料還沒(méi)收到,發(fā)票也沒(méi)開(kāi)我怎么做賬,這種可以暫估嗎分錄怎么做
我們是做車棚的公司,當(dāng)月有收入,當(dāng)月收到材料發(fā)票,這些發(fā)票都用來(lái)沖以前的生產(chǎn)本直接材料暫估。當(dāng)月就沒(méi)有生產(chǎn)成本直接材料也一直沒(méi)有庫(kù)存材料可以嗎?當(dāng)時(shí)暫估的分錄是借工程施工-直接材料貸應(yīng)付賬款暫估
跨境提供專業(yè)技術(shù)服務(wù),是免稅,沒(méi)有退稅是吧
A公司作為另一家公司的股東,在分紅時(shí),A公司需要繳納什么稅費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)遇到這種情況,匯算清繳沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用,如何零申報(bào)?
老師好,農(nóng)牧企業(yè)一般納稅人,目前公司領(lǐng)導(dǎo)的小橋車燃油費(fèi)和,農(nóng)機(jī)機(jī)械都不是公司的戶,還沒(méi)過(guò)戶,但是已經(jīng)發(fā)生了維修費(fèi)用和燃油費(fèi),
老師請(qǐng)問(wèn)公司一個(gè)員工3月份社保沒(méi)繳納,5月份正常繳納4月份,今天補(bǔ)繳納3月份,我是直接在社保申報(bào)里選擇3月份,沒(méi)找到補(bǔ)繳板塊。這樣不會(huì)出錯(cuò)吧,我查到稅款所屬期是3月份的社保。我們這邊是上海的
進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有,銷項(xiàng)也沒(méi)有,一直0申報(bào)可以嗎
老師您好:納稅總額包括匯算清繳時(shí)補(bǔ)交所得稅嗎
老師公司賣了一個(gè)固定資產(chǎn),填寫(xiě)A105080中的固定資產(chǎn)原值應(yīng)該填寫(xiě)賣掉固定資產(chǎn)后金額還是沒(méi)有賣掉資產(chǎn)前的金額
老師,想問(wèn)收入按開(kāi)票已經(jīng)確認(rèn)了,這個(gè)月發(fā)出商品比較多,即庫(kù)存比較少,所以結(jié)轉(zhuǎn)成本比較大,有什么方法可以先不結(jié)轉(zhuǎn)那么多成本?(主要是母公司賣貨給我們,我們?cè)儋u貨給客戶,但這個(gè)月母公司又沒(méi)有賣貨給我們,是直接在庫(kù)存出的成本)
滾動(dòng)式付款不能和某一月某一筆去湊,就按正常的收匯時(shí)間到一筆記一筆,然后再根據(jù)出口貨物的時(shí)間順序去減掉某一月某一筆,收到的大于現(xiàn)有的就可以退,如果有欠款那就后出口的先不退稅。以上滾動(dòng)式付款客戶如何比對(duì)貨款,表述的理解正確嗎?不對(duì)的請(qǐng)老師認(rèn)真改正一下
到時(shí)金額不致怎樣處理?發(fā)票回來(lái)直接附在12月份憑證內(nèi)嗎?
是的,金額不一致,按照差額補(bǔ)做分錄即可的
差額直接在2022年沖嗎?還是要怎樣調(diào)?
差額直接在2022年沖,你好,學(xué)員