你好,可以的。 需要做到合同及時(shí)傳遞,簽訂合同次月15日之前申報(bào)相應(yīng)合同的印花稅?

問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開(kāi)具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開(kāi)票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師,我們這邊是北京公司,印花稅是按次申報(bào)的,后面可以修改成按期申報(bào)嗎?按期申報(bào)是按季度申報(bào)嗎?合同給到財(cái)務(wù)會(huì)有延遲,6月7月簽訂的合同到10月才給到,這種情況比較多的話是不是買稅票回來(lái)貼比較好
老師現(xiàn)在還能買印花稅票自行貼票嗎?我們業(yè)務(wù)不多印花稅按次申報(bào),但是合同到財(cái)務(wù)那里都不及時(shí),比如簽訂日期是5月8日,但是到財(cái)務(wù)這邊已經(jīng)7月8月了。這種我該怎么申報(bào)比較好?
老師,我在的這家公司是季度申報(bào)印花稅,主管讓我登這個(gè)合同臺(tái)賬,按季度來(lái)登的。請(qǐng)問(wèn),這個(gè)季度,我是應(yīng)該以合同簽訂時(shí)間的所屬月份來(lái),還是以合同歸檔日期的所屬月份來(lái)?比如有的合同,簽訂和歸檔不在同一個(gè)月,有可能簽訂在第二季度的最后一個(gè)月,但是歸檔就到下個(gè)季度的某個(gè)月了。這種我要以哪個(gè)來(lái)登合同臺(tái)賬?
老師你好,我現(xiàn)在接的是一家勞務(wù)公司,我想問(wèn)一下報(bào)稅期7到9月,他只開(kāi)票了五萬(wàn),但是實(shí)際上他還有七八萬(wàn),在十月初開(kāi)的,但是我申報(bào)的時(shí)候只能按照這五萬(wàn)先申報(bào),因?yàn)?到9月,如果報(bào)了無(wú)票申報(bào),十月沒(méi)法沖回,但是我現(xiàn)在就想問(wèn)一下,像這種老師跨月開(kāi)票的這個(gè)賬務(wù)是怎么處理的?他就是這種經(jīng)常的他的十月經(jīng)常這樣的業(yè)務(wù),月底他就是開(kāi)不了票,都都得到下月初才能開(kāi)票
請(qǐng)問(wèn)老師,公司之間買賣票據(jù)符合規(guī)定嗎?都在公戶并且在賬戶上體現(xiàn),公司賺取的手續(xù)費(fèi)也計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅
請(qǐng)問(wèn)一下樸老師,走9810免稅和退稅的詳細(xì)流程。
單位安裝監(jiān)控系統(tǒng)需要辦理政府采購(gòu)手續(xù)嗎?還需要國(guó)資辦申批嗎
老師,自然人股東完成實(shí)繳后,是不是要去工商進(jìn)行注冊(cè)資本實(shí)繳變更,并同時(shí)進(jìn)行工商公示,什么時(shí)候去呢?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)用知識(shí)產(chǎn)權(quán)做實(shí)繳需要繳納哪些稅?
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開(kāi)票65000,稅金是多少。
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),未交房,提前開(kāi)發(fā)票,已預(yù)交3%增值稅,申報(bào)當(dāng)月增值稅時(shí)如何申報(bào)抵減的3%,目前留底稅額有好多,如果把預(yù)交3%填上,就要出現(xiàn)退稅
老師,材料商開(kāi)的普通發(fā)票,備注欄沒(méi)備注可以嗎,150元
9月份留抵4155.25元,10月份進(jìn)項(xiàng)2658.68(未勾選認(rèn)證),銷項(xiàng)165.14,10月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
老師,我采購(gòu)了貨物,但是我主要是提供的安裝服務(wù),我開(kāi)票的話就開(kāi)的服務(wù)類發(fā)票。那么我的產(chǎn)品就在庫(kù)里,從稅務(wù)上的話,有什么風(fēng)險(xiǎn)?


老師,現(xiàn)在有幾個(gè)2021年的8月簽訂的合同還沒(méi)報(bào)印花稅,我怎么處理比較好?然后電子稅務(wù)局里有報(bào)一些印花稅,我想剩下的都貼印花票可以嗎?
你好,需要去稅局大廳補(bǔ)做印花稅申報(bào)。 需要先申報(bào)繳納印花稅,然后去稅局領(lǐng)取稅票貼花