你好,可以的。 需要做到合同及時傳遞,簽訂合同次月15日之前申報相應(yīng)合同的印花稅?
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師,我們這邊是北京公司,印花稅是按次申報的,后面可以修改成按期申報嗎?按期申報是按季度申報嗎?合同給到財務(wù)會有延遲,6月7月簽訂的合同到10月才給到,這種情況比較多的話是不是買稅票回來貼比較好
老師現(xiàn)在還能買印花稅票自行貼票嗎?我們業(yè)務(wù)不多印花稅按次申報,但是合同到財務(wù)那里都不及時,比如簽訂日期是5月8日,但是到財務(wù)這邊已經(jīng)7月8月了。這種我該怎么申報比較好?
老師,我在的這家公司是季度申報印花稅,主管讓我登這個合同臺賬,按季度來登的。請問,這個季度,我是應(yīng)該以合同簽訂時間的所屬月份來,還是以合同歸檔日期的所屬月份來?比如有的合同,簽訂和歸檔不在同一個月,有可能簽訂在第二季度的最后一個月,但是歸檔就到下個季度的某個月了。這種我要以哪個來登合同臺賬?
老師你好,我現(xiàn)在接的是一家勞務(wù)公司,我想問一下報稅期7到9月,他只開票了五萬,但是實際上他還有七八萬,在十月初開的,但是我申報的時候只能按照這五萬先申報,因為7到9月,如果報了無票申報,十月沒法沖回,但是我現(xiàn)在就想問一下,像這種老師跨月開票的這個賬務(wù)是怎么處理的?他就是這種經(jīng)常的他的十月經(jīng)常這樣的業(yè)務(wù),月底他就是開不了票,都都得到下月初才能開票
電子轉(zhuǎn)賬,往來款每天銀行收費0.01,會計分錄怎么寫
老師:我問一下給學校的維修改造工程款是149247.14元,我是小規(guī)模納稅人,我都需要交哪些稅,稅率各是多少?謝謝!這是建筑業(yè)的問題吧?
老師,洗車廠使用的一次性腳墊,一次性手套這些低值易耗品是記到管理費用-辦公費還是記到主營業(yè)務(wù)成本-洗車成本
老師,我公司是勞務(wù)公司,給建筑單位開了發(fā)票,然后建筑單位怕我公司不給農(nóng)民工工資,他們直接把工資發(fā)了,剩下的錢轉(zhuǎn)給我老板了,這怎么做手續(xù)
老師,24年10月多計提了60萬到成本,我想更正24年的匯算清繳表,我把紅沖的憑證做到25年7月份可以嗎?借以前年度損益調(diào)整?
24年底成立公司,24年的裝修費和設(shè)備之類的費用,沒有開票,是老板私戶支付,現(xiàn)在開票還能計入25年的成本費用嗎
老師,報銷開員工個人名字的電話費發(fā)票,是計入福利費還是別的科目?
老師,其他債權(quán)投資要計提減值,為什么其他權(quán)益工具不計提減值呢
實收資本過大會有什么風險嗎?
領(lǐng)導說工商行電話要我們公司對賬,這個我們要提供什么,科目余額表行嗎,還要什么
老師,現(xiàn)在有幾個2021年的8月簽訂的合同還沒報印花稅,我怎么處理比較好?然后電子稅務(wù)局里有報一些印花稅,我想剩下的都貼印花票可以嗎?
你好,需要去稅局大廳補做印花稅申報。 需要先申報繳納印花稅,然后去稅局領(lǐng)取稅票貼花