您好!不要買回來貼了,現(xiàn)在都很少有這樣的。而且有時(shí)候還弄丟
我想請(qǐng)問一下,以前我們公司的印花稅是所屬期8月的9月初做申報(bào)?,F(xiàn)在印花稅改革之后按次申報(bào),8月簽訂的合同應(yīng)該或者說可以9月做申報(bào)繳納稅款嗎?因?yàn)楹贤皇秦?cái)務(wù)部管理,我們要等到9月初才能拿到8月的合同臺(tái)賬。我們的稅款所屬期選擇8月31日可以嗎?不會(huì)說我們逾期吧?
老師,我們這邊是北京公司,印花稅是按次申報(bào)的,后面可以修改成按期申報(bào)嗎?按期申報(bào)是按季度申報(bào)嗎?合同給到財(cái)務(wù)會(huì)有延遲,6月7月簽訂的合同到10月才給到,這種情況比較多的話是不是買稅票回來貼比較好
老師現(xiàn)在還能買印花稅票自行貼票嗎?我們業(yè)務(wù)不多印花稅按次申報(bào),但是合同到財(cái)務(wù)那里都不及時(shí),比如簽訂日期是5月8日,但是到財(cái)務(wù)這邊已經(jīng)7月8月了。這種我該怎么申報(bào)比較好?
老師,我在的這家公司是季度申報(bào)印花稅,主管讓我登這個(gè)合同臺(tái)賬,按季度來登的。請(qǐng)問,這個(gè)季度,我是應(yīng)該以合同簽訂時(shí)間的所屬月份來,還是以合同歸檔日期的所屬月份來?比如有的合同,簽訂和歸檔不在同一個(gè)月,有可能簽訂在第二季度的最后一個(gè)月,但是歸檔就到下個(gè)季度的某個(gè)月了。這種我要以哪個(gè)來登合同臺(tái)賬?
你好,五月份剛認(rèn)定了印花稅稅種,購銷合同的。按季度申報(bào)印花稅。三月份簽訂了一個(gè)購銷合同,供應(yīng)商在三月份給我們開了專票。這個(gè)專票我在五月份認(rèn)證的。我想問的是,我在申報(bào)第二季度印花稅的時(shí)候,還算上這塊印花稅嗎?申報(bào)的時(shí)候需要填寫日期,按照說只能填寫四月到六月份發(fā)生的購銷合同相應(yīng)的印花稅。這種情況怎么處理那?謝謝你了
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報(bào)表改好了分錄要怎么做
您好那合同給到延遲的情況怎么處理比較合適,問稅務(wù)局說按簽訂日期申報(bào)
您好!是的。印花稅就是看什么時(shí)候簽訂
那客戶給到合同有延遲怎么處理比較好啊
你好!這個(gè)跟印花稅沒有關(guān)系啊。什么時(shí)候收款,就什么時(shí)候做收款的分錄
跟收款跟分錄沒有關(guān)系啊,跟財(cái)務(wù)拿到合同比較遲有關(guān)系
你好!你合同幾月簽訂的,就幾月申報(bào)就好