您好,您按銷售商品列填寫數(shù)據(jù)
老師好,我9月份做了一筆固定資產(chǎn)清理: 分錄如下: 借:固定資產(chǎn)清理?3388 ??????累計(jì)折舊64372 ??貸:固定資產(chǎn)67760 借:銀行存款4000 ??貸:固定資產(chǎn)清理?4000 借:固定資產(chǎn)清理?612 ????貸:營業(yè)外收入612 我在10月份報(bào)稅時(shí)按簡易征收3%交了增值稅及附加稅,那會(huì)計(jì)分錄是怎么做?
老師好,我9月份做了一筆固定資產(chǎn)清理: 分錄如下: 借:固定資產(chǎn)清理 3388 累計(jì)折舊64372 貸:固定資產(chǎn)67760 借:銀行存款4000 貸:固定資產(chǎn)清理 4000 借:固定資產(chǎn)清理 612 貸:營業(yè)外收入612 我在10月份報(bào)稅時(shí)按簡易征收3%交了增值稅及附加稅,那會(huì)計(jì)分錄是怎么做?
你好,請(qǐng)問我這固定資產(chǎn)清理這樣做對(duì)不:1轉(zhuǎn)入清理時(shí),借 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2收到清理貨款:借現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅(銷項(xiàng)稅):3,虧損時(shí);借營業(yè)外支出,貸固資清理,這樣對(duì)嗎,我申報(bào)增值稅時(shí),固定資產(chǎn)清理收到的款與收入合并申報(bào)了,現(xiàn)在導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表年度營業(yè)額與增值稅報(bào)表上累計(jì)營業(yè)額不一致,請(qǐng)問怎么修改
老師好,公司為小規(guī)模農(nóng)業(yè),11月份報(bào)廢固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)分錄是借其他應(yīng)收款78000,貸清理7722.77,應(yīng)交稅費(fèi)77.23,借清理6472.77 貸營業(yè)外收入6472.77,現(xiàn)在需要報(bào)增值稅,應(yīng)該怎么填申報(bào)表?
你好,老師,小規(guī)模公司車輛折舊完賣了,因?yàn)槭琴u給個(gè)人,沒有給他開發(fā)票,最后賬上分錄為:借 營業(yè)外支出 貸 固定資產(chǎn)清理 在申報(bào)增值稅和所得稅時(shí),清理過程應(yīng)交得增值稅銷項(xiàng)稅額填在哪
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?