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老師好,我9月份做了一筆固定資產(chǎn)清理: 分錄如下: 借:固定資產(chǎn)清理 3388 累計(jì)折舊64372 貸:固定資產(chǎn)67760 借:銀行存款4000 貸:固定資產(chǎn)清理 4000 借:固定資產(chǎn)清理 612 貸:營業(yè)外收入612 我在10月份報(bào)稅時(shí)按簡易征收3%交了增值稅及附加稅,那會(huì)計(jì)分錄是怎么做?

2020-10-30 23:34
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-30 23:39

同學(xué)你好 1.補(bǔ)提稅金 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,附加稅 2.繳稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,附加稅 貸:銀行存款 3.結(jié)轉(zhuǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 負(fù)數(shù)

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同學(xué)你好 1.補(bǔ)提稅金 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,附加稅 2.繳稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,附加稅 貸:銀行存款 3.結(jié)轉(zhuǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 負(fù)數(shù)
2020-10-30
借固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅貸銀行存款 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款 借固定資產(chǎn)清理負(fù)數(shù)貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
2020-10-30
同學(xué)你好。 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益(或借方)
2024-03-11
是的,就是那樣處理的
2025-04-11
你好,紅沖第二個(gè),然后再做發(fā)票的就行。
2024-01-04
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