你好,你還能修改嗎?借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)做這個(gè)。在當(dāng)月反結(jié)賬修改。
老師,我們是建筑企業(yè),有在銀行貸款,收到的利息我直接沖減了在建工程待攤利息,我分錄是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入,貸:在建工程待攤利息,現(xiàn)在導(dǎo)致我的利潤(rùn)表上的財(cái)務(wù)費(fèi)用和我總賬和科目余額表上的發(fā)生額對(duì)不住,怎么辦
收到利息的時(shí)候分錄做成了借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用,這就導(dǎo)致了利潤(rùn)表里財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額與科目余額匯總表里財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生額不一樣,現(xiàn)在怎么調(diào)整
請(qǐng)問收到利息怎么做分錄?借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入嗎?這樣做科目余額表里面沒有出現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入誒
老師,您好,我現(xiàn)在在做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)科目余額表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用總額與利潤(rùn)表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用總額不一致,什么原因?qū)е碌哪??見截圖照片
老師,當(dāng)年度,財(cái)務(wù)費(fèi)用做錯(cuò)了,我做成了,借,銀行存款,正數(shù),帶,財(cái)務(wù)費(fèi)用,收入,正數(shù)。產(chǎn)生的后果是,財(cái)務(wù)軟件的利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用科目貸方書不累計(jì),但科目余額表累計(jì),所以導(dǎo)致報(bào)表和余額表一直不一致?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
已經(jīng)是好幾個(gè)月前的帳了,而且不止一筆,全部反結(jié)賬不太現(xiàn)實(shí)
你好,你看一下你的利潤(rùn)表是正確的嗎?如果你的利潤(rùn)是正確的話,你就可以忽略這個(gè)差異。
我的利潤(rùn)表金額是正確的,但就是跟科目余額表上金額對(duì)不上,這樣不影響嗎?
好,這樣不影響的,你以后注意一點(diǎn)就可以的。
那現(xiàn)在可以把之前做錯(cuò)誤的紅沖掉,再重新填制正確的嗎
可以的,可以這么做的。
為什么我紅沖了之后再做正確的,余額表金額還是比利潤(rùn)表金額多,多的金額剛好就是利息的金額
不要在調(diào)整啦,因?yàn)橘M(fèi)用的發(fā)生額都是在借方,你放到貸方它的發(fā)生額就是不對(duì)。
那意思是我都根本沒必要再紅沖做正確的嗎?就讓它在貸方只要報(bào)表金額是正確的就行了?
是的,你不影響交稅,忽略這個(gè)差異就可以的。你知道你的科目余額表,這里不對(duì)就行。
好的,謝謝,那請(qǐng)問老師我今年收到退回以前年度所得稅款,分錄怎么做呢?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。