你好,按免稅申報(bào)增值稅,不做退稅
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),如果有外購(gòu)的產(chǎn)品出口了,這部分外購(gòu)的產(chǎn)品怎么計(jì)算退稅
老師好,我們是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),有小部分產(chǎn)品出口是直接外購(gòu)的,自己沒有生產(chǎn)的,這樣可以嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),這次出口的產(chǎn)品,是外購(gòu)的,也不符合視同自產(chǎn)的情況,應(yīng)該如何處理?
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),這次出口的是外購(gòu)的,也不符合視同自產(chǎn)的情況,最免稅,是不是對(duì)應(yīng)這筆的進(jìn)項(xiàng)要做轉(zhuǎn)出?
老師,我們是生產(chǎn)型的出口企業(yè),出口了不能退稅但是免稅的產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)票該如何處理呢?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
已經(jīng)做了退稅申請(qǐng),應(yīng)該怎么處理?
你好,做發(fā)退稅申請(qǐng),稅局給你退稅,你就退稅,不能退你再報(bào)免稅
好的,有預(yù)感不能退,那免抵退申報(bào)明細(xì)表能撤銷更正嗎?
你好,你做退稅的時(shí)候不是有自檢的功能,你自檢會(huì)提示你能不能退稅的
我們是委托國(guó)正代理退稅,沒對(duì)接好,給按自產(chǎn)的申報(bào)了。
你好,不退稅的時(shí)候再轉(zhuǎn)免稅
好的,謝謝您
你好,不客氣,祝你工作愉快