同學(xué)你好 你說的是什么申報表
建筑業(yè)企業(yè),增值稅申報表第一行填寫的是差額計稅后的不含稅銷售額還是我們開出去發(fā)票的不含稅銷售額?
第四行是差額的不含稅銷售額,第5行是全部銷售收入的不含稅銷售額
第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當(dāng)>第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額第1.行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當(dāng)>第2.行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3.行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額
新華公司2022年度銷售預(yù)算中,銷售收入中,本季度收到80%,下季度收到20%不考慮壞賬等其他相關(guān)因素,年初應(yīng)收賬款為7000元。第一季銷售額30000元,第二季銷售額40000元,第三季銷售額60000元,第四季銷售額50000前元。請計算第一季度的銷售額收現(xiàn)(),第一季度全部現(xiàn)金收入(_)。第二季度的銷售額收現(xiàn),第二季度全部現(xiàn)金收入(_)。第三季度的銷售額收現(xiàn)(__),第三季度全部現(xiàn)金收入__)。第四季度的銷售額收現(xiàn)(___),第四季度全部現(xiàn)金收入(_)
請問小微企業(yè)無票收入應(yīng)該填寫在哪一列。是不是第一行填寫開票和不開票的不含稅銷售額,第二欄無專票,第三欄填寫開普票的不含稅銷售額。第十欄填寫開票加不開票不含稅銷售額。是嗎
24年的初級會計職稱證書從哪領(lǐng)
2025年調(diào)整2023年工資,怎么做分錄?
我上個月開的發(fā)票,這個月客戶說不行叫我從新開,我這邊直接開紅字發(fā)票,再開一張新發(fā)票,會不會重復(fù)繳稅
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
@郭老師。我把資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)5000,右邊欄次資產(chǎn)等于增加五千。左邊是不是存貨該增加五千,我不太懂
土增清算可抵扣的稅費有哪些
老師好,小規(guī)模納稅人平時都開普票,現(xiàn)在有個客戶要求開專票,如果開專票了,我報稅的時候有什么影響嗎?專票和普票放在一起申報就行了嗎?
問一下品種法和分分批法的成本核算區(qū)別在哪?都是依據(jù)產(chǎn)品數(shù)量和金額核算的嗎
老師,會計核算 會計監(jiān)督 財務(wù)管理這幾個的概念是什么
老師好,小規(guī)模納稅人開專票稅率是多少???還是1%嗎?
小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征稅申報
那個免征額那里我為什么一定要填個負(fù)數(shù)呢,不然保存就提示錯誤
你改成負(fù)數(shù)可以提交就行
可是我不明白其中的原理,為什么那里要寫負(fù)數(shù)
免稅的沒有這么多就負(fù)數(shù)沖減
小規(guī)模勞務(wù)派遣季度45萬是免稅嗎,其他的小規(guī)模季度30萬是免稅?是這樣嗎
同學(xué)你好 不是 所有的小規(guī)模都是免稅的
有個起征點拉,又不是都免稅
我知道 季度不超四十五萬都免稅的 超了就都交
現(xiàn)在改了嗎,以前就季度不超過30萬
早就是季度45萬了哦
從什么時候開始45?
同學(xué)你好 自2021年4月1日至2022年12月31日,對月銷售額15萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。