同學(xué)你好 你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
建筑業(yè)企業(yè),增值稅申報(bào)表第一行填寫(xiě)的是差額計(jì)稅后的不含稅銷(xiāo)售額還是我們開(kāi)出去發(fā)票的不含稅銷(xiāo)售額?
小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)票超45萬(wàn),增值稅申報(bào)表第一行,應(yīng)按照1%不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)還是3%不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)?
建筑行業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí)填寫(xiě)的銷(xiāo)售額是含稅的還是不含稅的金額?
增值稅申報(bào)免稅銷(xiāo)售額10欄:小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額填列的是不含稅銷(xiāo)售額,那是不含1%的銷(xiāo)售額還是不含3%的銷(xiāo)售額
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表里面 其中第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額的填寫(xiě) 是舔含稅銷(xiāo)售額還是不含稅銷(xiāo)售額了?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
小規(guī)模納稅人,
開(kāi)出去發(fā)票的不含稅銷(xiāo)售額
不是可以簡(jiǎn)易計(jì)稅的嗎差額征稅呀
差額計(jì)稅的銷(xiāo)售額、 扣除金額在附列資料填寫(xiě)
沒(méi)動(dòng)什么意思 這跟我問(wèn)的問(wèn)題有關(guān)系嗎
什么意思 人呢老師
先填寫(xiě)附列資料 在填寫(xiě)主表 附列資料填寫(xiě)扣除額 主表就帶出來(lái)了 是差額的的銷(xiāo)售額