同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入收入就可以了 是免稅
老師,您好~我們公司是餐飲業(yè)。疫情期間餐飲業(yè)不是免稅嗎?但是我開了有稅率的票??腿讼M(fèi)了106元。我們開票的時(shí)候就是銷售額100元,稅額就是6元。我們得去窗口申報(bào)。進(jìn)行增值稅異常比對。那我申報(bào)納稅的時(shí)候,銷售額應(yīng)該填100元還是106元?
你好,我們是小規(guī)模餐飲企業(yè),沒有辦理稅控盤,所以代開了餐費(fèi)的普票3000元,但是回來的發(fā)票不顯示稅額,報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該如何報(bào)?是正常不征稅呢還是免稅收入
小規(guī)模公司,平時(shí)開工程管理咨詢費(fèi),除了法人工資,一點(diǎn)油票和餐費(fèi),沒有別的成本了,現(xiàn)在普票免稅,也沒有增值稅要交,我們就正常有多少利潤就老實(shí)交多少企業(yè)所得稅,是不是沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn)了?還有個(gè)體戶查賬征收的經(jīng)營所得稅是不是按這個(gè)圖交,開同樣金額的普票比小規(guī)模企業(yè)所得稅交的多很多對吧
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),之前不是說小規(guī)模企業(yè)沒有季度45萬元一說了,然后普票開的稅額我都寫在了免銷售額那里,但是申報(bào)的時(shí)候提示這個(gè),是可以直接確認(rèn)申報(bào)嗎?還是填寫有錯(cuò)誤
我們廠房里面購買設(shè)備,機(jī)器那些,都打給了一家公司的,然后這家公司再在其他地方去買給我們,錢付了,很多設(shè)備也到了,但是還沒有開票,這種我怎么入賬呢?要不要先錄資產(chǎn)卡片呢?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收賬款金額是500多萬,怎么操作讓金額少一點(diǎn)
老師,稅務(wù)整改的模板格的模板表格有嗎?,有的話可以發(fā)一下嗎?
老師好!2022年公司購的小車原值12萬,當(dāng)時(shí)計(jì)提折舊是按原值計(jì)提,并未算出凈殘值,2022年-2024年多計(jì)提了折舊5000元左右,請問老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖減調(diào)整,分錄應(yīng)該怎么做。
差旅費(fèi)津貼和誤餐補(bǔ)助需要申報(bào)個(gè)稅嗎
請問老師,老板拿公司刷卡機(jī)給別人刷錢到公戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師:企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí):需要報(bào)“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”和“實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”是個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)截止到9月份的年累計(jì)數(shù)嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人,由于上個(gè)月開錯(cuò)發(fā)票,服務(wù)開成貨物了,紅沖跨月了,9月紅沖的,這次申報(bào)增值稅說是有退稅,我提交了先抵后退的流程,說是直接可以抵這次的稅款,我那天申報(bào)完一直沒繳納稅款,等的這個(gè)流程辦結(jié)了再繳,但是現(xiàn)在我看見稅款還是沒變過來,怎么回事?
一個(gè)企業(yè)2024年12月份所屬期申報(bào)了一筆38萬元的增值稅未開票銷售額,然后在2025年8月所屬期的時(shí)候,補(bǔ)開了發(fā)票。但是8月所屬期忘記申報(bào)了這一筆負(fù)數(shù)未開發(fā)票銷售額,9月收入期時(shí)候才想起來(也是不想8月份退稅),把這一筆復(fù)數(shù)銷售額申報(bào)到9月收所屬期,這種情況合規(guī)嗎?
一般納稅人現(xiàn)在實(shí)際繳納的附加稅比例是多少
報(bào)稅是往第10行填寫嗎不是免稅企業(yè)是因?yàn)闆]超過45萬所以才不顯示稅率這么理解對嗎
是 小規(guī)模免稅填寫在第十欄的 對的