同學你好 這個計入收入就可以了 是免稅
老師,您好~我們公司是餐飲業(yè)。疫情期間餐飲業(yè)不是免稅嗎?但是我開了有稅率的票。客人消費了106元。我們開票的時候就是銷售額100元,稅額就是6元。我們得去窗口申報。進行增值稅異常比對。那我申報納稅的時候,銷售額應該填100元還是106元?
你好,我們是小規(guī)模餐飲企業(yè),沒有辦理稅控盤,所以代開了餐費的普票3000元,但是回來的發(fā)票不顯示稅額,報稅的時候應該如何報?是正常不征稅呢還是免稅收入
小規(guī)模公司,平時開工程管理咨詢費,除了法人工資,一點油票和餐費,沒有別的成本了,現在普票免稅,也沒有增值稅要交,我們就正常有多少利潤就老實交多少企業(yè)所得稅,是不是沒有涉稅風險了?還有個體戶查賬征收的經營所得稅是不是按這個圖交,開同樣金額的普票比小規(guī)模企業(yè)所得稅交的多很多對吧
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),之前不是說小規(guī)模企業(yè)沒有季度45萬元一說了,然后普票開的稅額我都寫在了免銷售額那里,但是申報的時候提示這個,是可以直接確認申報嗎?還是填寫有錯誤
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會計口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務報酬所得,且收到個人勞務費發(fā)票,公司承擔所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因為總分公司的原因嗎
首單出口退稅一般會核查幾個月的房租發(fā)票和水電費發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應該如何做會計分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費用記銷售費用還是管理費用。
如何把報銷單放到excel表格里,能夠每行自動累計,自動形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數據?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購員去市場上采購了后,我們再用配送車配送給大學食堂。雨季來了,采購員去采購,買了一雙雨鞋22元。請問我可以入賬管理費用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
報稅是往第10行填寫嗎不是免稅企業(yè)是因為沒超過45萬所以才不顯示稅率這么理解對嗎
是 小規(guī)模免稅填寫在第十欄的 對的