你們稅局要求是可以按免稅申報(bào)還是啥要是可以按免稅那免稅銷售額是106 稅額填寫0?
老師,你覺得這個(gè)應(yīng)該怎么做? 使用代金券的問題:比如一個(gè)客戶在我們公司消費(fèi)500元,他拿了一張100元的我公司前期發(fā)行的代金券,抵減了100元,實(shí)際支付400元。那我們在確定增值稅銷售額的時(shí)候,是按照代金券抵減前的500元來確定銷售額?還是以代金券抵減后的400元來確定增值稅銷售額呢?
老師,您好~我們公司是餐飲業(yè)。疫情期間餐飲業(yè)不是免稅嗎?但是我開了有稅率的票??腿讼M(fèi)了106元。我們開票的時(shí)候就是銷售額100元,稅額就是6元。我們得去窗口申報(bào)。進(jìn)行增值稅異常比對。那我申報(bào)納稅的時(shí)候,銷售額應(yīng)該填100元還是106元?
老師。我們是餐飲行業(yè)。每個(gè)月會有一部分客戶不需要開票。但是掃碼付款的都是入對公賬戶的。那我在申報(bào)的時(shí)候是不是就應(yīng)該按每天實(shí)際的營業(yè)額申報(bào)?申報(bào)增值稅的時(shí)候,是不是已開發(fā)票部分填在開具發(fā)票那里。未開票的是填在納稅調(diào)整檢查那里嗎她
老師您好,我們新成立的小規(guī)模納稅人公司,上個(gè)季度就開了一張一萬元的發(fā)票,我申報(bào)增值稅報(bào)表是不是就在免稅銷售額那里填寫一萬就可以了?
老師,我們公司給境外企業(yè)提供技術(shù)服務(wù),收取服務(wù)費(fèi),開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會存在交附加稅的情況,但我們這個(gè)就是技術(shù)人員給對方提供了個(gè)咨詢服務(wù),也不會存在國內(nèi)進(jìn)項(xiàng)的情況, 請問我在申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候需要針對免稅服務(wù)費(fèi)的金額去繳納附加稅嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
我們公司是在深圳。當(dāng)?shù)囟悇?wù)局就是要求我們按免稅申報(bào)。但是我同事說要按銷售額100申報(bào)。然后6元銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出,做到營業(yè)外收入。我覺得這樣是不對的。所以就來問問老師。
你這個(gè)收106 那這個(gè)申報(bào)填寫免稅應(yīng)該是填寫106 才對 ,你開免稅發(fā)票,也是收取106呢
對呀。我也是這樣想的。謝謝老師啦
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了