你好 是的可以這樣處理的??
你好老師!房租費未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預(yù)付賬款-待攤房租費,這樣對不對
老師,我公司租賃了一個辦公地,剛交了租金和押金。分錄這樣寫對不對? 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)收款—押金 貸:銀行存款 借:管理費用—房租 貸:預(yù)付賬款—房租
我做了一筆賬是買的黨史書籍,我入的是辦公費, 借:管理費用辦公費, 貸:銀行存款 后來這筆錢退匯了,賬號不符,我又做了一筆 借:銀行存款 貸:管理費用辦公費 第二次付款的時候做的分錄借:管理費用辦公費 貸:銀行存款 我做的這個賬務(wù)對嗎老師
你好,企業(yè)經(jīng)營租賃辦公樓做賬 借:管理費用 貸:銀行存款 ?物業(yè)費也是一樣的分錄對嗎?
請問代賬公司做憑證支付物業(yè)費的分錄,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款對嗎,我怎么記得是借管理費用呢
老師您好,我們會計網(wǎng)校怎么進(jìn)去,找不到了
老師,我們的供應(yīng)商進(jìn)貨章料有相關(guān)的積分返利,一分抵扣一元錢,后期我們有抵扣的情況,如果說我們本來成本票不夠,積分兌換的章料供應(yīng)商也不開發(fā)票這種情況我們怎么入賬呢
老師,您好,a公司售出預(yù)付卡1000元,如何做賬?B公司買預(yù)付卡1000元如何做賬?
老師,您好!公司二手車輛車輛出售給私人,只有一份出售合同,沒有發(fā)票,能入賬嗎?
老師您好,老板簽了一個合同回來,怎么測算利潤
老師,我們公司安裝隊開不出票,我公戶發(fā)勞務(wù)費給他,我不做成本,抵所得稅,可以不報個稅嗎?
請問老師,貿(mào)易型出口退稅是怎么操作的,包括開票、進(jìn)項,申報,整個流程
你好老師,我今年購進(jìn)一批貨很大量,單獨租了倉庫,發(fā)生大額倉儲費,這批貨買家項目拖到明年才接受,結(jié)算之前發(fā)生的倉儲費可以明年結(jié)算時再進(jìn)費用嗎
房開企業(yè)在報送增值稅報表時,土地抵減的銷項稅額報在增值稅報表的哪張附表啊?
現(xiàn)在實繳注冊資本金需要驗資嗎?