小規(guī)模的增值稅不用結轉應交稅費--未交增值稅,直接通過應交稅費-應交增值稅科目核算
老師小規(guī)模公司,應交稅費結轉,借應交稅費 ―應交增值稅―轉出未交增值稅 貸 應交稅費―未交增值稅 這樣對嗎
我想問下小規(guī)模的增值稅用不用結轉道應交稅費--未交增值稅
商貿企業(yè),小規(guī)模納稅人,月底結轉計提增值稅,借:應交稅費-應交增值稅10,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10,然后再,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 10,貸:應交稅費-未交增值稅10, 問題1:上面的2個分錄,對嗎? 問題2:如果對的話,我想問下,可以省掉不用轉出未交增值稅這個科目,直接就 借:應交稅費-應交增值稅10,貸:應交稅費-未交增值稅10,可以嗎
老師 小規(guī)模納稅人當月的應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模) 這個月底還要結轉嗎?可不可以通過應交稅費-轉出未交增值稅過度一下 過度到應交稅費-未交增值稅 下面去呢?
小規(guī)模,之前增值稅計入應交稅費-應交增值稅30 結轉的時候 就是應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅; 還是用之前的借:應交稅費-應交增值稅30 貸、;應交稅費-未交增值稅呢
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產產品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學習財務老師讓我學稅務實操,所以除了學習個稅實操外,還要學習什么,需要每月申報的都有哪些內容
銀行端口收匯申報的a,產品,實際上收的錢是包含了abc三個產品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產品,實際上收的錢是包含了abc三個產品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?