您好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的 呢
老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目可以嗎,下面的可以嗎 借:應交稅費~銷項稅 貸:應交稅費~進項稅 未交增值稅
商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模納稅人,月底結(jié)轉(zhuǎn)計提增值稅,借:應交稅費-應交增值稅10,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10,然后再,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10,貸:應交稅費-未交增值稅10, 問題1:上面的2個分錄,對嗎? 問題2:如果對的話,我想問下,可以省掉不用轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目,直接就 借:應交稅費-應交增值稅10,貸:應交稅費-未交增值稅10,可以嗎
老師 小規(guī)模納稅人當月的應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模) 這個月底還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可不可以通過應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅過度一下 過度到應交稅費-未交增值稅 下面去呢?
小規(guī)模納稅人開票了,月末應交稅費-未交增值稅還是需要轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅吧,沒有超過免稅額度不需要計提增值稅及附加稅吧,這個銷項稅費怎么處理
老師:您好!請問小規(guī)模季度末到底要不要轉(zhuǎn)出應交未交增值稅稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務,使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細表,27行?
那怎么做呢
借:應交稅費~應交增值稅—簡易計稅 貸:銀行存款
老師 您這個是繳費的時候做的憑證,對了產(chǎn)生的 附加稅要計提吧?
你好,是的,需要進行計提的
老師 那我總結(jié)一下您看看對不對 小規(guī)模納稅人 如果當季度產(chǎn)生銷項稅了 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模) 計提附加稅 增值稅不需結(jié)轉(zhuǎn),下月繳費的時候世界 借應交稅費-應交增值稅 貸 銀行存款 老師您看看那
你好,是的,是這樣的哈
好的 老師 我知道了 謝謝
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。