同學(xué)你好 請問員工餐費(fèi)補(bǔ)助不用發(fā)票嗎?——不需要 直接做工資里面一起申報(bào)個(gè)稅就行了是吧?——是的;
老師您好!請問協(xié)會(huì)月初替員工把中餐費(fèi)轉(zhuǎn)給食堂(食堂不是協(xié)會(huì)的自己開的),月底從員工工資里把餐費(fèi)扣除,這部分中餐費(fèi)需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?工資表里有體現(xiàn)扣除的這部分餐費(fèi),而且食堂有開發(fā)票給協(xié)會(huì),請問怎么做賬?
問題1公司位置較偏僻!我們午餐每人20元標(biāo)準(zhǔn),有時(shí)候不到20 ,這樣不發(fā)給個(gè)人了!由同事統(tǒng)一從飯店訂購員工餐!由員工持飯店定額發(fā)票來報(bào)銷!老師我附上員工餐費(fèi)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),和發(fā)票,這樣能做到福利費(fèi)里面嗎? 怎么做才穩(wěn)妥 ? 我們平時(shí)招待太多了!這塊 問題2市場開發(fā)人員每天40元誤餐補(bǔ)助,做到工資表里面發(fā)放!申報(bào)個(gè)稅收入時(shí),這塊不用申報(bào)了吧!誤餐補(bǔ)助免稅的吧!
老師 請問員工餐費(fèi)補(bǔ)助不用發(fā)票嗎?直接做工資里面一起申報(bào)個(gè)稅就行了是吧?還是餐補(bǔ)做進(jìn)食堂費(fèi)用里面?
請問老師,公司不讓報(bào)銷餐費(fèi),員工出差是以伙食補(bǔ)助的形式支付給員工,做費(fèi)用報(bào)銷表,跟其他的發(fā)票一起支付的,那么這部分伙食補(bǔ)助能正常計(jì)入差旅費(fèi)嗎?還能稅前扣除嗎?
老師,員工的住宿費(fèi),人事沒有走報(bào)銷直接做到住宿補(bǔ)貼里面和工資一起付。員工又開了專票。我應(yīng)該把這個(gè)專票不用再做賬了是吧?
老師您好!應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)溢價(jià)金額計(jì)入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個(gè)負(fù)債類科目,計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會(huì)增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號(hào)材料500千克單價(jià)70元增值稅專用發(fā)票列明材料價(jià)款3萬5000元增值稅稅額4550元價(jià)稅合計(jì)3萬955010元對方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項(xiàng)用銀行存款支付材料未到
工資表上的計(jì)算的個(gè)人所得稅,與實(shí)際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說下具體的做賬到做成報(bào)表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
我現(xiàn)在已經(jīng)打出了4月的發(fā)票,想問下一個(gè)具體的做賬流程,會(huì)計(jì)分錄我是要根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么
結(jié)匯時(shí)候用買入價(jià),買入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個(gè)科目
那車輛補(bǔ)貼呢和其他津貼呢
需不需要發(fā)票呢
同學(xué)你好,補(bǔ)貼 是不需要發(fā)票的
那做員工福利還是工資呢
同學(xué)你好,是屬于員工福利;