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老師,員工的住宿費,人事沒有走報銷直接做到住宿補貼里面和工資一起付。員工又開了專票。我應(yīng)該把這個專票不用再做賬了是吧?

2023-10-12 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-12 10:36

同學(xué)你好 這個專票要勾選的

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快賬用戶4985 追問 2023-10-12 10:42

那這張票只需要做抵稅部分嘛?

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齊紅老師 解答 2023-10-12 10:48

這個勾選了轉(zhuǎn)出就可以了

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快賬用戶4985 追問 2023-10-12 10:50

賬上做轉(zhuǎn)出是嗎?可以直接在電子稅務(wù)局系統(tǒng)直接做不抵扣勾選嘛?

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齊紅老師 解答 2023-10-12 10:57

不用 你平臺直接做不抵扣勾選

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同學(xué)你好 這個專票要勾選的
2023-10-12
你好? ?是的。 可以 計入差旅費里面去。 寫差旅費報銷單即可??
2021-04-28
這個的話,尼恩是正常做員工的,借管理費用 差旅費 應(yīng)交稅費 進(jìn)項稅 貸 銀行存款
2024-04-25
沒有風(fēng)險,帳務(wù)沒有問題
2021-12-09
你好,建議選擇不抵扣勾選,不用做帳。
2021-12-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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