你好,具體的什么問題的?
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項免了,進(jìn)項不是抵扣過了嗎?原材料買的時候都抵扣了,現(xiàn)在有退進(jìn)項,是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度。現(xiàn)在要求補房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風(fēng)險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
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郭老師您好!我們是公司,不含稅收入是97122.19元,其中代開不含稅收入是37202.38元,這兩個數(shù)據(jù)怎么填在增值稅報表里?
你好,是小規(guī)模的是嗎?不含稅的,這個97122是普通發(fā)票嗎?如果是的話,這個填寫到第十欄
專票的,這個是填寫到第一欄和第二欄,如果開了是1%的發(fā)票,減免的金額在主表。應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實際抵扣金額這個具體的金額。37202.38*2%
郭老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,開的普通發(fā)票不含稅收入是59919.81元,其中代開不含稅收入是37202.38元,應(yīng)怎么填報增值稅表格?
郭老師您好!你看是這樣填嗎?
59919.81 第十藍(lán)填寫的 37202.38填寫1.2藍(lán)
應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實際抵扣金額37202.38*2%
下面數(shù)據(jù)是自動帶出來的,是要補稅額740.33元嗎?
你好,你開的稅率是1%的嗎?如果是的話,填寫下面的減免,減免的金額我給你寫下來了。
郭老師!是開百分之一的,在哪里填減免稅額?減免稅額是多少?
應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實際抵扣金額37202.38*2%已讀 2022-01-12 12:36
郭老師是在這個表填嗎?怎么填?
減免性質(zhì)11608,然后填寫本期發(fā)生額、實際抵扣金額。
郭老師您好!是這樣子填嗎?減免性質(zhì)那欄填不了
本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫一樣的都是填寫1%的不含稅的專票銷售額乘以2%。
郭老師減免性質(zhì)代碼里面一行填不了
你選擇不嗎?小方框不是有一個小三角,你點開。
郭老師填好了還是要扣款740.33元
十八行,你怎么不填寫?
郭老師您好!負(fù)3.72元是待抵扣的增值稅嗎?上次多交3.85元,期中0.13元是待抵扣城市維護(hù)建設(shè)稅的。
你好,對的是的,你看下你這樣能填寫嗎?
試下能保存申報了不