你好,納稅調(diào)整賬上不需要做。
老師,要是過(guò)了匯算清繳的話,計(jì)入管理費(fèi)用的需要調(diào)增,那么賬務(wù)處理上怎么調(diào)整呢,怎么做會(huì)計(jì)憑證呢,什么時(shí)候做呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)我20年底工資多計(jì)提了,在做20年匯算清繳的時(shí)候把多計(jì)提的部分調(diào)增了。但賬務(wù)處理在21年把多計(jì)提的紅沖了,又按實(shí)際計(jì)提了,這樣是不是影響我21年的匯算清繳了,該怎么調(diào)整呢?
老師好,麻煩問(wèn)一下安全生產(chǎn)費(fèi)用年底余額70萬(wàn),匯算清繳的時(shí)候又調(diào)增了,那會(huì)計(jì)上怎么做賬務(wù)處理
老師好,上年結(jié)余的安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元在做匯算清繳時(shí)調(diào)增,如果本年新計(jì)提安全費(fèi)用5萬(wàn)元,實(shí)際使用安全費(fèi)用8萬(wàn)元(本年計(jì)提的5萬(wàn)+上年結(jié)余的4萬(wàn))那么次年做匯算清繳時(shí)怎么調(diào)整
老師個(gè)體工商戶用業(yè)主個(gè)人賬戶收款開(kāi)票有問(wèn)題嗎?
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷表中資產(chǎn)原值合計(jì)數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算?
一般納稅人報(bào)廢使用過(guò)的二手車,未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側(cè)是要求
車賣給個(gè)人,有哪些稅
老師,公司以租代購(gòu)來(lái)的車輛,每期按付款金額來(lái)開(kāi)發(fā)票,這樣應(yīng)該怎么入賬?可以直接入固定資產(chǎn)嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒(méi)報(bào)稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識(shí)別啊
請(qǐng)問(wèn)施工人員工資是計(jì)提在施工成本里面,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,并沒(méi)有計(jì)入主營(yíng)成本,需要納稅調(diào)增嗎?
那不做的話,賬面上安全生產(chǎn)費(fèi)用余額還有,還影響利潤(rùn)呀
這個(gè)調(diào)整只是你稅法不允許扣除,賬上是不用動(dòng)。
那2022年又提取了50萬(wàn),總計(jì)120萬(wàn)費(fèi)用了,到年底又有余額80萬(wàn)了,是不是2022年還得調(diào)增80萬(wàn)
對(duì)呀,你賬上留的就是這個(gè)調(diào)整的。
那其中的70萬(wàn)不是已經(jīng)補(bǔ)繳過(guò)稅款了嘛,這個(gè)是不是應(yīng)該清算的時(shí)候余額多少一次性補(bǔ)繳就可以了
對(duì),調(diào)整過(guò)的就不需要再調(diào)整了。
那2022年到底是調(diào)多少呀,80萬(wàn)還是80-70調(diào)10萬(wàn)
就是之間的差額是10萬(wàn)元,調(diào)整就可以。
那如果余額剩40萬(wàn)哪,不是又多繳30萬(wàn)稅款,這個(gè)又怎么處理
你實(shí)際使用了就產(chǎn)生稅費(fèi)了,不會(huì)多交啊。
那40萬(wàn)是不是還要補(bǔ)交
你調(diào)整了就是需要交稅的,調(diào)整完以后就不需要再補(bǔ)了。
因?yàn)槭歉蠒?huì)計(jì)報(bào)表走的,老是有余額就補(bǔ)繳稅,這年年累計(jì)下來(lái)總感覺(jué)不對(duì)呀
這個(gè)只要你把該調(diào)整的調(diào)整了就沒(méi)問(wèn)題。
那這個(gè)安全生產(chǎn)費(fèi)用年底有余額能不能沖回,這樣會(huì)稅沒(méi)差異
這個(gè)有余額的話也不用沖回啊。
但是老覺(jué)得年年調(diào)增補(bǔ)稅不合常理呀,而且每年的安全生產(chǎn)費(fèi)用都還要繼續(xù)計(jì)提
我認(rèn)為這樣的話是沒(méi)什么問(wèn)題的。