您好,匯算清繳調(diào)增的賬務上不用進行處理
老師,要是過了匯算清繳的話,計入管理費用的需要調(diào)增,那么賬務處理上怎么調(diào)整呢,怎么做會計憑證呢,什么時候做呢
老師,業(yè)務招待費匯算清繳需要調(diào)增,怎么調(diào)呢,憑證怎么做呢,怎么處理,分錄怎么做呢
老師,會計賬務處理的時候多計提的管理費用,跨年調(diào)整的賬,在匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)管理費用對不起應該怎么處理呢
老師做匯算清繳的時候,如果管理費用需要調(diào)增的話,需要怎么操作
老師你好!匯算清繳時調(diào)增了數(shù)據(jù),調(diào)增這筆費用在會計賬上應該怎么處理呢?
小規(guī)模納稅人成本票怎么算啊 比如是10萬的票 ,要多少的成本票才合理
老師,請教一下,公司購買房產(chǎn),涉及交哪些稅?開購進票是幾個點的票?
老師,我們每個月做賬的時候那些單據(jù)整理的時候有什么順序嗎,一般是先做費用報銷,再做付貨款,收貨款等等謝謝嗎,第一次做不懂
老師你好,我們是個體戶,今年開始查帳征收,如果老板不拿工資,但是交社保,這個報個稅的時候怎么填寫
學堂有勞動法的課程嗎,
怎么看個體戶是否需要報工資薪金
紅字發(fā)票確認單未確認超過72小時 能重新開具確認單作廢嗎?
自然人擔任多家公司法人代表,所得稅匯算清繳需要填關聯(lián)企業(yè)么?
你好,應納稅所得額等于不含稅開票收入嗎?
請問計入營業(yè)外收入的減免增值稅,匯算清繳需要調(diào)增嗎?
那么等到以后票回來了,再納稅調(diào)減嗎
您賬上是什么情況?沒有發(fā)票嗎?
賬上我今年已經(jīng)做了管理費用了 如果是匯算清繳之前票還沒有回來的話 這一部分需要做納稅調(diào)增的 那么等到匯算清繳之后 票回來了還需要再做賬務處理嗎 怎么做呢
您發(fā)票來了就直接做到當年的賬里
哦 等到票來了的時候再做一遍是嗎 那么賬上就相當于這一筆費用做了兩遍唄 是這樣嗎
是做了兩遍,都是第一筆不是調(diào)增了嗎?其實還是只入賬了一筆
那我聽別的老師說是要調(diào)以前年度損益調(diào)整,是需要做賬務處理的 都把我搞蒙了 我都不知道該怎么做
我這種就是比較簡便的方法適用于金額不算是很大的情況
就是老師您能不能告訴我一種比較合理的賬務處理方法我們單位是 小企業(yè)會計準則 如果要調(diào)記賬憑證的話 這個會計分錄做到幾月份具體該怎么調(diào)呢
我建議金額不大就記入今年的費用里就行了嗎,也別來回調(diào)分錄了不用那么麻煩
六七十萬吧得
因為你們是小企業(yè)會計準則,不用調(diào)賬,直接去稅務局說明一下情況,辦理企業(yè)所得稅的退稅。別計入到今年的賬里了
我是在打算今年有好幾筆管理費用的 有六七十萬吧在匯算清繳之前票肯定是回不來了, 那我今年匯算清繳做納稅調(diào)增 賬務處理上不用變動 等到明年 票回來了之后 ,我再把這筆記賬憑證再做一遍 稅務處理上就正常了是嗎 就不用再調(diào)增調(diào)減的了 是嗎
這不就是我剛才說的方法嗎,這種就是最簡單的一種處理方式
那這樣處理的話 會計上和稅務上的利潤就不可能再會一致了 是嗎
對啊,稅務上不調(diào)增了嗎,根據(jù)你們單位實際情況來決定吧,一個是去退稅,一個是抵明年的稅