你好! 計(jì)入固定資產(chǎn)核算,分期計(jì)提折舊。

老師,購(gòu)買(mǎi)17000的餐座椅,用于后期老板談業(yè)務(wù),招待合作伙伴,為談合作提供環(huán)境,也間接為公司帶來(lái)利益。是入固定資產(chǎn)還是?一般按照小企業(yè)這種大金額的,又是大物件,都入固定資產(chǎn),但它又不能完全算直接給公司帶來(lái)利益的資產(chǎn)。怎么處理
老師 我想問(wèn)下 我們公司2020年使用購(gòu)買(mǎi)的廠(chǎng)房,但是發(fā)票是2022年給的,并且只給了一部分,所以一直未入賬。我在新增固定卡片,選擇使用期間是2020年,系統(tǒng)提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應(yīng)該怎么辦呢? 第二個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下 我們這個(gè)廠(chǎng)房是 法人個(gè)人付給開(kāi)發(fā)商收付款,然后每個(gè)月法人轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)來(lái)付貸款及利息 ,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢? 也不知道這個(gè)廠(chǎng)房最后利息會(huì)是多少 因?yàn)榭赡軙?huì)提前還款 ,我錄入固定資產(chǎn)是不是按照合同總價(jià) 如700萬(wàn) 借固定資產(chǎn) 700萬(wàn)(不含稅) 進(jìn)項(xiàng) (已收發(fā)票進(jìn)項(xiàng)額)8.2萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款-法人 200 長(zhǎng)期應(yīng)付款 400 應(yīng)付利息 100呢?
本單位收到財(cái)政的補(bǔ)貼及工程款項(xiàng)需不需要繳納稅,如果交有哪些稅
一般納稅人 開(kāi)勞務(wù)費(fèi)用 服務(wù)費(fèi)多少個(gè)稅率
老師,您好!公司的水母報(bào)告是啥呀?在哪里可以查詢(xún)呀
無(wú)法收回的應(yīng)收賬款怎么處理
老師,我們公司一季度暫估了成本,比如借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款-XX公司 100萬(wàn),也沒(méi)有用到應(yīng)付賬款-暫估科目,現(xiàn)在來(lái)票了,但是票不是正好100萬(wàn),是30萬(wàn),我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄呢? 是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-30 貸應(yīng)付賬款-30? 然后摘要就寫(xiě)啥呢?
應(yīng)收賬款9月做了 借:信用減值準(zhǔn)備1000 貸:壞賬準(zhǔn)備1000 季度所得稅申報(bào)時(shí)利潤(rùn)表里怎么填信用減值準(zhǔn)備,申報(bào)表信用減值準(zhǔn)備是灰色的
居民企業(yè)投資于另一個(gè)居民企業(yè)取得的投資收益用繳納企業(yè)所得稅嗎?怎樣做賬?怎樣申報(bào)
老師,軟件開(kāi)發(fā)給別人開(kāi)票的項(xiàng)目名稱(chēng)寫(xiě)什么啊
老師,我司跟A租客的合同今年6月到期(合同有約定每月的租金金額),A租客提前退租,4-6月的租金沒(méi)交,我司的新租客B和我司簽訂的租賃合同是今年6月開(kāi)始的,那我司4-6的房產(chǎn)稅應(yīng)該怎么繳納?
民辦學(xué)校教職工食堂餐費(fèi)要怎么支出?自己燒給員工吃的,每個(gè)老師一個(gè)月600的餐費(fèi)指標(biāo) 以前是承包出去的 有成本票 現(xiàn)在自己燒了 要怎么操作?

