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老師,我們是新辦的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),前面增值稅都是零申報的,今天我填報10-12月的增值稅附列二的時候,看到這里有個抵扣的進(jìn)項稅額,我看了上月的報表,就是零申報的,這種怎么處理呢

2022-01-11 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-11 11:53

你好 ; 你找稅務(wù)局給你處理下? ;? ?正常沒有認(rèn)證的話不會有這個的 ; 應(yīng)該是系統(tǒng)不對??

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你好 ; 你找稅務(wù)局給你處理下? ;? ?正常沒有認(rèn)證的話不會有這個的 ; 應(yīng)該是系統(tǒng)不對??
2022-01-11
你好是的,填寫零的。
2021-05-07
你好,你可以一起申報扣除。
2025-06-13
同學(xué)你好,附表二保存了嗎?正常是能帶出來的。
2024-03-07
您好 您沒有開具紅字發(fā)票信息表 不好填20欄 只好填在其他欄次
2020-09-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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