你好,這個對應(yīng)做收入沒,,有就結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)成本,你們啥行業(yè)?
收到了進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,當(dāng)月君做了抵扣處理,如果當(dāng)月不要確認(rèn)這部分成本,賬務(wù)怎么處理?
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)夠了,不想認(rèn)證抵扣,想留到下月,但是發(fā)票的還得做賬,如何賬務(wù)處理
老師,我司支付費(fèi)用收到的發(fā)票當(dāng)月漏了抵扣,放到次月抵扣。請問當(dāng)月賬務(wù)(涉及進(jìn)項(xiàng)稅的部分)如何處理,次月如何處理?
老師,您好!12月份收到6月9月的發(fā)票,并且沒有付款,有些付了一部分款,以前會計(jì)已經(jīng)把這些發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了,我現(xiàn)在收到這個發(fā)票要怎么處理呢?如果上賬,賬務(wù)處理怎么做?
你好,我想咨詢一下收到的專票當(dāng)月沒認(rèn)證抵扣,做賬是做在了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,然后下個月認(rèn)證抵扣了,該怎么賬務(wù)處理呢
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
走1000萬賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點(diǎn),請問怎么分配才能達(dá)到最大限度合理避稅
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會計(jì)分錄?
收入也開票了沒做收入
你好有沒有發(fā)生成本 沒有發(fā)生只是先開發(fā)票,沒有銷售給對方,那做借應(yīng)收 貸銷項(xiàng)稅額
進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)呢?收到的
你認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額,庫存商品 貸應(yīng)付賬款,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,你 貨物掛庫存商品就可以