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Q

老師,當月認證的增值稅發(fā)票進項額沒有抵扣完的,剩余部分及抵扣部分這個如何做帳,分錄如何處理?

2020-09-28 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-28 12:01

你好,根據(jù)銷項稅額,進項稅額這樣做結轉分錄 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

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快賬用戶4896 追問 2020-09-28 12:04

如果是當月收到進項發(fā)票,沒有認證的票如何處理?

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齊紅老師 解答 2020-09-28 12:05

你好,當月收到進項發(fā)票沒有認證賬務處理是 借:庫存商品或原材料 , 應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額), 貸:應付賬款等科目

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快賬用戶4896 追問 2020-09-28 12:09

月末做結轉,應交稅費這幾個二級科目會不會混在一起

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齊紅老師 解答 2020-09-28 12:10

你好,待認證的進項稅額不需要結轉啊,轉到了進項稅額才需要結轉的 思路清楚了就不會搞混的

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快賬用戶4896 追問 2020-09-28 12:15

還有一點點不是很清楚?給個例子可以不

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齊紅老師 解答 2020-09-28 12:34

你好,有一點點不是很清楚的地方具體是哪里呢,我好給出針對性的回復

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你好,根據(jù)銷項稅額,進項稅額這樣做結轉分錄 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2020-09-28
你好 借 費用 貸待認證進項 貸應付? 借進項 貸?待認證進項
2022-01-11
你好,可以不做進去的,也可以做待認證發(fā)票
2021-02-08
你好,未收到發(fā)票是不能抵扣的呢。
2021-01-06
您好,可以計入借應交稅費~待認證進項稅。會影響應交稅費。
2020-11-06
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