你好,根據(jù)銷項稅額,進項稅額這樣做結轉分錄 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
老師,當月認證的增值稅發(fā)票進項額沒有抵扣完的,剩余部分及抵扣部分這個如何做帳,分錄如何處理?
老師,我們這個月沒開票,沒有增值稅,但是有進項稅,該如何寫會計分錄?進項稅這個月需要認證抵扣嗎?
所有的成本發(fā)票入賬后,一部分進項稅沒有認證抵扣,請問這部分進項稅如何做賬務處理呢??這部分進項稅會影響資產(chǎn)負債表里的應交稅費項嗎??
當月已抵扣,未收到發(fā)票的進項稅,月未結轉未交增值稅與申報表的差額部分如何做分錄
老師,我司支付費用收到的發(fā)票當月漏了抵扣,放到次月抵扣。請問當月賬務(涉及進項稅的部分)如何處理,次月如何處理?
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓費嗎?
我們公司用的是小企業(yè)會計準則,有個光伏工程分包給別的公司按裝,收到發(fā)票應該如何做賬務處理?
老師:海關年報信息在哪里填寫?
穩(wěn)崗補貼需要繳納增值稅嗎
你好老師 公司的錢可以給私人隨便轉嗎?
老師,已評價,24年工資多計提了,需要改24年的表嗎,還是說在25年調整下去年的的分錄
請問2024年的賬目都已經(jīng)打印出來了,然后現(xiàn)在他們報稅的報表和2024年的不一致,說重新打印2024年的,因為賬目太多,有什么辦法不重新打印2024年的賬目呢?
老師,我們給老板開工資,給他錄上專項扣除以后,每個月開幾千塊錢,可以不用交個稅,有養(yǎng)老,有孩子,有房貸
老師,月底結轉多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。我老是分不清結轉時用哪個一級科目。如果多交了增值稅按上面的分錄,那銷減進有余數(shù),應該繳納增值稅的話,分錄又要怎么寫呢?暈了
老師,請問一下,股權轉讓的價格一般怎么計算???有計算方法嗎
如果是當月收到進項發(fā)票,沒有認證的票如何處理?
你好,當月收到進項發(fā)票沒有認證賬務處理是 借:庫存商品或原材料 , 應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額), 貸:應付賬款等科目
月末做結轉,應交稅費這幾個二級科目會不會混在一起
你好,待認證的進項稅額不需要結轉啊,轉到了進項稅額才需要結轉的 思路清楚了就不會搞混的
還有一點點不是很清楚?給個例子可以不
你好,有一點點不是很清楚的地方具體是哪里呢,我好給出針對性的回復