同學(xué)你好,建議轉(zhuǎn)入其他收入處理就行了。

老師屬于社會(huì)團(tuán)體法人的單位,問(wèn)問(wèn)其他應(yīng)付款掛賬1元,不用支付了,一直在賬上掛著怎么處理?用什么科目沖掉?
公司的前法人,在2020年3月把他的股權(quán)以0元轉(zhuǎn)讓出去了,目前在公司沒(méi)有股份了。 但是之前他投進(jìn)公司公戶的錢,用于公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出,之前沒(méi)有做投資款入賬,直接做往來(lái)款掛“其他應(yīng)付款科目” 問(wèn)題:現(xiàn)在20年末了,賬上的其他應(yīng)付款科目, 還掛著前法人之前投進(jìn)公司的數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,前法人投進(jìn)來(lái)的數(shù)據(jù) 其他應(yīng)付款的科目余額呢?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下一筆費(fèi)用去年未支付時(shí)掛了往來(lái):借單位管理費(fèi)用—其他資金貸其他應(yīng)付款,今年付這筆錢的時(shí)候是財(cái)政直接支付的,要怎么做賬才能體現(xiàn)單位管理費(fèi)用—財(cái)政項(xiàng)目這個(gè)科目?。?/p>
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下一筆費(fèi)用去年未支付時(shí)掛了往來(lái):借單位管理費(fèi)用—其他資金貸其他應(yīng)付款,今年付這筆錢的時(shí)候是財(cái)政直接支付的,要怎么做賬才能體現(xiàn)單位管理費(fèi)用—財(cái)政項(xiàng)目這個(gè)科目???
老師,單位在2015年的時(shí)候支付員工工資3000元一直掛賬,借:其他應(yīng)收-個(gè)人 3000元 貸:銀行 存款 3000元 ,我現(xiàn)在怎么清理這個(gè)掛賬呢,員工早就走了,也聯(lián)系不上!小企業(yè)準(zhǔn)則,會(huì)計(jì)上和稅務(wù)分別怎么處理?
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這兩個(gè)科目有什么區(qū)別
有沒(méi)有電商會(huì)計(jì)老師,抖音巨量百應(yīng) 巨量前川,這倆是不是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)呢
以前收到的款,計(jì)入預(yù)收賬款200萬(wàn)。注銷時(shí),可以一次性計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?繳納增值稅及企業(yè)所得稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)10月辦的執(zhí)照,11月在電子稅務(wù)局備案,幾月要申報(bào)
老師,外地的餐飲發(fā)票可以做福利費(fèi)嗎
財(cái)務(wù)費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用算經(jīng)管費(fèi)用嗎
才營(yíng)業(yè)的餐飲公司,開(kāi)支需要對(duì)方提供專票嗎?
員工報(bào)銷,發(fā)票金額是200,員工提供的支付憑證是199.98,其中0.02分錢是某銀行賬號(hào)給的優(yōu)惠額。那給員工報(bào)銷時(shí)200,還是199.98呢
老師好,企業(yè)規(guī)模微型、小型、中型、大型,這個(gè)區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)是什么?統(tǒng)計(jì)局要填數(shù)據(jù)
農(nóng)業(yè)機(jī)械屬于免稅范圍嗎

