同學你好 對的 這個是交付物的

我想問一下印花稅沒有購銷合同的是不是不用申報啊,但是申報了其他非核定的印花稅種,比如技術合同,貨物運輸合同等,核定的購銷合同當月沒有簽訂的,不用申報吧?
老師,印花稅報的是購銷合同,我們是銷售服務的,沒有銷售合同,根據收入申報印花稅,但是我們有購進資產有合同,這個金額要不要報印花稅啊
我們的稅種信息里面有購銷合同的印花稅,但我們是全部做設計服務的,那我不用交這個購銷合同的印花稅對吧,應該交技術合同(服務)的印花稅對嗎?但沒有核技術合同,現在就不用交這個購銷是么?
沒有合同,只是開了廣告服務*設計制作的發(fā)票,需要交印花稅嗎?是合同雙方都要交嗎?購買方和銷售方在印花稅核定的都是技術合同。
老師13題d選項移送環(huán)節(jié)不是不征稅嗎?這里怎么還交稅
小規(guī)模納稅人能直接開專票嗎?
老師,您好,請問下財務核對了進銷存,如果老板不信任,怎么檢查?
請問企業(yè)所得稅年度申報表中的職工工資薪金表中需填報的職工社保費是單位繳納部分還是個人繳納部分呢
找樸老師解決問題,謝~ 1、3月已開票金額411萬,貨款也是3月收到 2、現客戶那邊要求說要紅沖發(fā)票,請問可以嗎 3、3月的稅都已經交了,如果現在紅沖的話,稅局會退稅嗎? 4、這筆那么大的金額要紅沖,稅務上有問題嗎?
老師,這里怎么更改?
老師您好,投資收益需要交所得稅嗎?
預收沖應收時預收賬款科目是做貸方負數還是做借方也可以
老師,企稅報表,已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應付職工薪酬該如何填寫呢,需要注意些什么呢
老師,社?;鶖嫡{整,需要補繳1-9月份調整部分,因為涉及有已經離職的人員,且補繳數額較小,如果公司全部承擔費用,賬面怎么做?
這個是交技術服務合同印花稅
明白了,那要去稅務局核一個技術合同,然后再申報繳納
同學你好 你直接電子稅局自己采集印花稅就行