同學(xué)你好 需要看是按月核定還是按次的 按月的沒(méi)有也可以的
稅費(fèi)種認(rèn)定信息里面有核定購(gòu)銷合同印花稅和財(cái)產(chǎn)租賃合同印花稅,按次申報(bào),如果沒(méi)有符合要申報(bào)的印花稅,要零申報(bào)嗎?還是直接不用報(bào)?
我想問(wèn)一下印花稅沒(méi)有購(gòu)銷合同的是不是不用申報(bào)啊,但是申報(bào)了其他非核定的印花稅種,比如技術(shù)合同,貨物運(yùn)輸合同等,核定的購(gòu)銷合同當(dāng)月沒(méi)有簽訂的,不用申報(bào)吧?
我們的稅種信息里面有購(gòu)銷合同的印花稅,但我們是全部做設(shè)計(jì)服務(wù)的,那我不用交這個(gè)購(gòu)銷合同的印花稅對(duì)吧,應(yīng)該交技術(shù)合同(服務(wù))的印花稅對(duì)嗎?但沒(méi)有核技術(shù)合同,現(xiàn)在就不用交這個(gè)購(gòu)銷是么?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人稅種核定印花稅是按次申報(bào),沒(méi)有簽定合同的收入是不是不用申報(bào)印花稅。
印花稅購(gòu)銷合同這種現(xiàn)在是自覺(jué)申報(bào)嗎? 我們核定的印花稅稅目是營(yíng)業(yè)賬簿按年申報(bào)的? 從來(lái)沒(méi)有申報(bào)過(guò)合同的印花稅 用申報(bào)合同的印花稅嗎?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我們是按月的
那沒(méi)有不申報(bào)也行是吧,因?yàn)槲铱次业膱?bào)稅軟件上顯示繳款成功了,然后我進(jìn)電子稅務(wù)局上顯示印花稅的購(gòu)銷合同還是要填寫(xiě)申報(bào)表的(購(gòu)銷合同),老師請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)需要填寫(xiě)嘛?在電子稅務(wù)局上
我看我電子稅務(wù)局上還是這個(gè)狀態(tài),請(qǐng)問(wèn)要申報(bào)嘛?
需要申報(bào) 沒(méi)有數(shù)據(jù)就零申報(bào)
好的,謝謝老師
不客氣 祝您工作順利 事事順心