同學你好 計入生產(chǎn)成本就行
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費用,到月末的時候這個制造費用要結轉嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費,主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉我們賬上,我們再轉支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進項發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費用,工人工資這些我要結轉到什么科目去,是主營業(yè)務成本還是生產(chǎn)成本里面
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務說真實發(fā)生的我們可以開勞務費給甲公司 我們公司付給工人的款項應該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務該如何處理呢
老師好,我代理記賬了一家 一般納稅人新開的 加工建筑材料的企業(yè),也就加工 三四種 東西,現(xiàn)在開出去6萬多的專票,根據(jù)進項票,現(xiàn)在也就是產(chǎn)生了1800元左右的增值增值稅。 現(xiàn)在群里發(fā)了一個公告,是 國家稅務總局 的2021年第30號公告,說是暫緩 2021年 第四季度的稅費,那我這個是屬于制造業(yè)嗎?加工和制造業(yè)是一回事嗎?我可以不享受這個政策嗎?謝謝老師
老師好,我給新開的加工硅酸鋁的一般納稅人公司代賬,從開業(yè)到現(xiàn)在是3個半月,每月給另外一個股東發(fā)工資4800,上個月開出去68000的專票,開回來57000的進項票是材料,現(xiàn)在我想問,制造費用人工費,賬務該如何處理呢?
老師好,我給新開的一般納稅人加工硅酸鋁的公司代賬,11月份開出去68000的專票,法人沒有提供制造費用的發(fā)票,賬務上如何處理呢?謝謝
企業(yè)收到的企業(yè)穩(wěn)崗補貼,怎么做分錄
老師好,企業(yè)自發(fā)自用的光伏電量賬務處理中,內(nèi)部結算-光伏發(fā)電成本增加在什么類別?
公司清算期間,資產(chǎn)負債表上貨幣資金余額5萬元,資產(chǎn)處置損益是多少
下列各項中,企業(yè)應按照非貨幣性資產(chǎn)交換準則進行會計處理的有 ( )。 A.以公允價值為 500 萬元的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品作為股利發(fā)放給股東 B.以公允價值為 300 萬元的自用專利權換入一批公允價值為 300 萬元的材料 C.以公允價值為 6 000 萬元的投資性房地產(chǎn)換入公允價值為 5 800 萬元的生產(chǎn)線,并收到 200 萬元的 補價 D.獲得政府無償提供的公允價值為 8 000 萬元的土地使用權 老師C選項200/600=33.33%,不應該選吧
公司收到了一張數(shù)電發(fā)票,稅號對但是公司名稱錯了,是我們之前的名字,改的有2年了,這個發(fā)票還能用嗎
你好老師,集團內(nèi)部公司之間業(yè)務往來,開具的承兌發(fā)票,分別掛在應收票據(jù)與應付票據(jù),合并報表需要抵消嗎
外資老板個人 ,分配北京公司的積累的未分配利潤如何交稅
員工買U盤報銷只有收據(jù),沒有發(fā)票。可以公轉私嗎
如果我知道2年的年金現(xiàn)值的系數(shù)和5年的年金現(xiàn)值系數(shù)。那我需要求3年的年金現(xiàn)值系數(shù),可不可以把5年年金現(xiàn)值系數(shù)減去2年金現(xiàn)值系數(shù)年金系數(shù)?
老師您好,實收資本認繳快到期了,我們賬上現(xiàn)金有30萬。直接存到銀行存款實收資本,這個錢是借方銀行存款,貸方實收資本。用這錢再付房租,但是付房租是第三方微信支付也不是銀行存款。請問??梢詥?/p>
謝謝老師,三個月的都計入生產(chǎn)成本嗎?那以后再發(fā)工資呢?法人說一年也就開個10萬塊錢的發(fā)票。
同學你好 對的 直接做發(fā)放的分錄
哦,這三個月的都計入生產(chǎn)成本,剩下的每月就計入管理費用嗎?都是同一個人,這樣行嗎?謝謝老師
對的 這個可以的 按照對應的部門來做