相差數(shù)是這個(gè)數(shù)是公司買了固定資產(chǎn),一輛車, 這應(yīng)該是賣吧
公司員工出差,火車票作為計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票,填寫增值稅申報(bào)表表2時(shí),是不是要填寫如下3個(gè)欄次,第8欄填寫后,第4欄會(huì)根據(jù)8欄自動(dòng)帶出,然后第10欄手動(dòng)填寫,最終4,8,10,這3個(gè)欄次填寫的張數(shù),金額,稅額都一樣?
第一張圖為增值稅申報(bào)表的銷售額,第二張是利潤(rùn)表,第一張圖第1欄的數(shù)與第二張的第1欄數(shù)字相差,相差數(shù)為第一張圖的第2欄,這個(gè)數(shù)是公司買了固定資產(chǎn),一輛車,但利潤(rùn)表中沒(méi)有體現(xiàn),我是不是做錯(cuò)了?
第一張圖為增值稅申報(bào)表的銷售額,第二張是利潤(rùn)表,第一張圖第1欄的數(shù)與第二張的第1欄數(shù)字相差,相差數(shù)為第一張圖的第2欄,這個(gè)數(shù)是公司買了固定資產(chǎn),一輛車,但利潤(rùn)表中沒(méi)有體現(xiàn),我是不是做錯(cuò)了?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們是自然獨(dú)資企業(yè),2022年第一季度,前任會(huì)計(jì)申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),把圖1申報(bào)表第18欄本期減免金額寫錯(cuò)了,正確的金額為29097.01元,導(dǎo)致多繳納增值稅稅款為1279.07元,附加稅多繳納63.94元,請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)季度申報(bào)時(shí),可以把多余稅款合計(jì)數(shù)1343.01元填寫在增值稅申報(bào)表第23欄嗎? (第三張圖片)
請(qǐng)問(wèn)下,公司買的帳篷,預(yù)付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個(gè)過(guò)程要怎么樣寫分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級(jí)實(shí)物中級(jí)模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報(bào)銷嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會(huì)計(jì)處理上有什么區(qū)別嗎?
老師好!我曾在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒(méi)有支付完我工資。我今年5月份去問(wèn)工資時(shí),法人說(shuō)房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒(méi)有和我簽訂合同)請(qǐng)問(wèn)一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
老師,有一個(gè)小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來(lái),不想退怎么辦
老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是什么意思?
老師,現(xiàn)在分公司要注銷,總公司借給分公司5000元,分公司也沒(méi)錢還不上了,這個(gè)怎么處理
老師,您好,幼兒園食堂找人清理的下水道池子,沒(méi)有發(fā)票,只能給開(kāi)收據(jù),可以上賬嗎?
A公司欠款5000元,B公司欠款10000元,A公司付了承兌,B公司幫我們換了承兌沒(méi)有收費(fèi)用,15000直接打在我們公司賬上,請(qǐng)問(wèn)老師分錄怎么做
是的,賣了一輛車,做了固定資產(chǎn)清理(打錯(cuò)字了)
老師,在嗎?
你好,在的呢。那你這個(gè)也要做收入的呢
賣車沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎