你好;可以的。 可以勾選抵扣的。? 你做 :借費用或者成本;應(yīng)交稅費-待認證進項稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款?
老師,實際工作中進項稅一般什么時候勾選認證?。勘热绫驹聸]有銷項勾選嗎?是根據(jù)銷項稅額開勾選嗎?比如有100的銷項,有300的進項,我這月就勾選夠抵扣這100的就行了?還是全部勾選,以后留抵呢?
一般納稅人之前都有銷售發(fā)票和進項發(fā)票,勾選抵扣來報增值稅和附加稅,在11月份沒有開具發(fā)票,只有兩張進項發(fā)票,我在報稅時是需要勾選抵扣那兩張進項發(fā)票嗎?讓他留底嗎?
老師2022年1月份沒有開發(fā)票,然后有進項票,到時進項票需要抵扣勾選嗎?報稅那邊銷項稅就是0,進項稅額比如說是10000?怎么做憑證啊
老師,您好,想問一下就是進項發(fā)票這個比如說10月份開的發(fā)票,我們公司12月份才收到,如果12月份勾選認證了的話,就可以在12月抵扣銷項了對吧,就是這個進項發(fā)票是否抵扣跟時間沒關(guān),主要跟我什么時候認證有關(guān)對吧,比如1月份收到了發(fā)票,我11月份才勾選認證,那就在11月份抵扣銷項對吧
簡易的說,2月份銷項發(fā)票3萬元整,2月份勾選認證進項發(fā)票3萬元整,3月份申報增值稅有看到繳納稅率,那2月份進項發(fā)票就沒有抵扣2月份銷項發(fā)票金額,那還需要申報2月份增值稅申報嗎?老師
老師,23年的賬,有暫估100萬,在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤多了100萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實際是EXW方式出口,對方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費,填了雜費就跟我們實際收到的錢對不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費100未收客戶未墊付。我們是按1100確認收入開票嗎?)我們可以按FOB報關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認收入,但是報關(guān)費,運費雜費發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會不會讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個稅嗎,就是專項附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價值嗎?
外購的玉米拿來批發(fā)零售免增值稅嗎
老師好,請問一般納稅人只能開13個點的普票嗎
那個24年賬的話和電子稅務(wù)局網(wǎng)廳不一樣對不起來我是不是要把賬一直反結(jié)賬到24年去?重新錄入正確的然后再去更正所有報表。還是前面不反結(jié)賬,然后就在當(dāng)月現(xiàn)在調(diào)賬?
你好老師,我們剛成立了一個公司,買的辦公室用品和廠房設(shè)備如何做賬
老師,增資的話是需要拿錢實投嗎?要完成增資和股轉(zhuǎn)是不是還是要先做稅務(wù)后工商?
是待認證還是待抵扣啊,然后再轉(zhuǎn)到進項稅額嗎
不是已經(jīng)抵扣勾選了嗎?為啥還是待認證
可以不勾選嗎?不勾選怎么做憑證
你好; 不認證? 勾選的話就先做待認證進項稅去。認證后 轉(zhuǎn)到進項稅去
老師可以不勾選直接做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額嗎
?你好;? 不勾選。 你都么有認證 不做這個? ?