這種操作無合規(guī)好處,反而有補(bǔ)稅、稽查等大風(fēng)險,和正規(guī)差額開票本質(zhì)不同: 你們私戶轉(zhuǎn)稅費是避稅,易被查補(bǔ)稅罰款; 正規(guī)差額開票是按稅法政策,按差額算稅(且業(yè)務(wù)需符合范圍),絕非 “20 萬減稅費”,是合法合規(guī)的。
老師,我們是勞務(wù)公司,給一家單位開票,開票是按他們給的工資數(shù)來開的,就是他們給的工資數(shù)是700萬,我們按700萬乘以我們要收的稅和管理費3.8%,開票總金額為726.6萬,他們的工資又是總承包代發(fā)的,只要把26.6萬的稅和管理費打給我們就好,所以我這里做賬就是借:銀行存款26.6萬其他應(yīng)收款700萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入7054368.63應(yīng)交稅費增值稅211631.37,之后再把其他應(yīng)收款700萬結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。可是現(xiàn)在他們工資算錯了,工資數(shù)是720萬的,那我多出來這20萬該怎么做賬啊
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,幫客戶開票,收4個點的服務(wù)費,比如開100萬的專票,收4個點是4萬,96萬再打回客戶項目負(fù)責(zé)人的私人賬戶,這么操作我們公司賺錢嗎?100萬的專票,增值稅加三項附加稅加印花稅加所得稅不就超過4萬了嗎?
我們現(xiàn)在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設(shè)備采購項目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行?,F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進(jìn)項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個130萬的進(jìn)項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀?,不夠抵扣的進(jìn)項稅額我們補(bǔ),但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
老師 這臺車18萬(含稅)進(jìn)項,我們二網(wǎng)采購給了我16.5萬,但是假設(shè)開16.5萬車購稅買不過去顯示價格過低,我們老板意思要求他們車廂3.5萬從我們公戶匯入車廂廠,車廂廠給我們開票。那我們就給他這臺車開20萬、 我想知道1.老板是為了彌補(bǔ)進(jìn)項 ,可這樣劃算嗎?2.我個人覺得我進(jìn)項18 我開20 首先增值2萬(含稅)還有附加稅以及企業(yè)所得稅。對方開的3.5(含稅價)進(jìn)項是4026元? 怎么來衡量不懂呢
老師,一般納稅人轉(zhuǎn)讓二手車是開什么發(fā)票,多少個點的?他們之前以定金的金額開了0稅率的二手車發(fā)票作為轉(zhuǎn)讓憑證,現(xiàn)在稅局打電話來要讓他們以買賣合同的金額補(bǔ)稅,他們寫了個情況說明和買賣合同、購買發(fā)票這些文件發(fā)送給稅局了,我現(xiàn)在有個疑問的是他總共以定金19000開了0稅率的 二手車發(fā)票,現(xiàn)在合同轉(zhuǎn)讓價款43萬,我是要按43萬報13個點的無票收入嗎?430000/1.13*0.13=49469.03這么多增值稅嗎?
老師你好,是個商貿(mào)企業(yè),你說單位名下的車買點,單位能開票嗎
公司幫合作伙伴代辦理業(yè)務(wù),中間賺的服務(wù)費,和主營沒關(guān)系,請問怎么記賬
老師你好,我看以前的會計報的增值稅稅負(fù)率是0.16%,她說下個月單位要購進(jìn)二手車,可能要少交增值稅,稅這是什么原理啊,
賬戶里的投資款什么時候可以轉(zhuǎn)股東手里
公司只用應(yīng)付賬款來核算內(nèi)部單位的往來。怎么知道對方是欠我錢還是欠我票?請教老師
老師我們公司銷售柜子,工人上門安裝,支付工人的安裝費怎么寫分錄
@董老師,繼續(xù)提問的,謝謝
老師我新辦企業(yè)6月份的,那我8月份才開始申報個稅應(yīng)該,但是一直申報失敗,怎么弄呢
購買二手貨車四萬左右,沒票,可以入固定資產(chǎn)嗎
家具企業(yè)出口折合人民幣收入50萬元,稅額13%,退稅額9%,可以申請的免抵退稅額500000*(13%-9%)=20000,現(xiàn)在增值稅留底稅額只有5000元。這個賬要如何處理,還需要交那些稅?