你好,后期直接認(rèn)證就可以的,本期不勾選認(rèn)證
老師,我們這個(gè)月沒(méi)開(kāi)票,沒(méi)有增值稅,但是有進(jìn)項(xiàng)稅,該如何寫會(huì)計(jì)分錄?進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)月需要認(rèn)證抵扣嗎?
老師好,我們是建筑企業(yè)的一般計(jì)稅,這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)銷項(xiàng)票,但是進(jìn)了一部分進(jìn)項(xiàng)票。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)需要認(rèn)證不!該怎么報(bào)稅
老師你好,這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)票,但是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要怎么處理?要不要認(rèn)證?
老師,我們是建筑業(yè),有的項(xiàng)目一般計(jì)稅,有的項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅,如果我這個(gè)有進(jìn)項(xiàng),但是沒(méi)有開(kāi)一般計(jì)稅的發(fā)票,那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
老師你好,問(wèn)一下,我公司是建筑公司,現(xiàn)在只有一個(gè)項(xiàng)目,8月份開(kāi)過(guò)建筑發(fā)票,有銷項(xiàng)稅(這個(gè)項(xiàng)目打票全部已開(kāi),下次不用再開(kāi)了,),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái),如果這個(gè)月增值稅交了,下月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)這個(gè)增值稅多交了,要怎么處理好一點(diǎn)
關(guān)于增值稅的問(wèn)題; 計(jì)提的時(shí)候, 借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”。 繳納的時(shí)候 借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”, 貸記“銀行存款” 那這樣應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)一直掛著余額,還需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師我想請(qǐng)教下個(gè)體戶平價(jià)轉(zhuǎn)租商鋪要交個(gè)人所得稅嗎?他沒(méi)有利潤(rùn)呀,是他租了物業(yè)的房子,他一個(gè)人用不了那么大的面積,轉(zhuǎn)租給我們,價(jià)錢是跟物業(yè)給他的價(jià)錢,現(xiàn)在是們想叫他開(kāi)房租發(fā)票給我們,他肯定是不想開(kāi)票的, 我們想?yún)f(xié)商叫他開(kāi)票稅錢我們出,看下他要不要交個(gè)稅
老師在初建賬套時(shí)候,根據(jù)上月的科目余額表數(shù)據(jù)如何填下面這幾個(gè)話框的數(shù)據(jù)???
離職后發(fā)現(xiàn)員工的個(gè)稅沒(méi)扣怎么辦?
你好,發(fā)工資分兩部分,一部分打卡里,一部分發(fā)現(xiàn)金,現(xiàn)金部分有40萬(wàn),但是這40萬(wàn)沒(méi)有入賬。如果再起個(gè)勞務(wù)戶,這40萬(wàn)按勞務(wù)支出,有勞務(wù)票。每年能節(jié)省多少稅錢
總公司欠的有錢,分公司會(huì)有影響嗎,
我們是醫(yī)藥公司,拉貨的板車90元記入什么科目
上月多繳增值稅,下個(gè)月再抵扣回來(lái),現(xiàn)在賬上未繳增值稅在借方,那賬上需要怎樣處理,分錄怎么做?
2.下列有關(guān)了解固有風(fēng)險(xiǎn)因素的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是(A )。C A.了解被審計(jì)單位及其環(huán)境和適用的財(cái)務(wù)報(bào)告編制基礎(chǔ),有助于注冊(cè)會(huì)計(jì)師識(shí)別可能導(dǎo)致認(rèn)定易于發(fā)生錯(cuò)報(bào)的固有風(fēng)險(xiǎn)因素 老師編制基礎(chǔ)會(huì)影響報(bào)表層面和認(rèn)定層兩方面嗎
老師,實(shí)收資本是按月月申報(bào)印花稅,還是報(bào)一次就行