預(yù)付款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
老師,今天廠子買了機(jī)械設(shè)備,付款16萬,對方開發(fā)票開了16.8萬,會(huì)計(jì)分錄我可不可以這樣做呢?借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款16萬,庫存現(xiàn)金0.8萬呢?
老師好,工廠買了一臺(tái)機(jī)器設(shè)備付訂金3萬,借固定資產(chǎn)貸銀行存款哈
生產(chǎn)企業(yè),工廠購入空調(diào),有幾臺(tái)是研發(fā)部門使用的,還有幾臺(tái)是工廠使用的,本月記賬計(jì)入固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn)—研發(fā)設(shè)備—空調(diào) 借:固定資產(chǎn)—生產(chǎn)設(shè)備—空調(diào)(這里空調(diào)用于工廠,不知道是不是計(jì)入生產(chǎn)設(shè)備?請老師指導(dǎo)) 貸:銀行存款
老師你好,我們買了機(jī)器設(shè)備,5月買的,7月才開票,我做的是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。做固定資產(chǎn)的話,他開的是普票,還是借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款 。這樣的嘛?
1.2019年12月1日,以銀行存款50000元償還銀行短期借款。借:短期借款,貸;銀行存款2.2019年12月3日,收到投資者投入機(jī)器設(shè)備一套,價(jià)值10萬元。借;固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本3.收回某單位前欠貨款20000元,存入銀行。借;銀行存款,貸:應(yīng)收賬款4.購入機(jī)器一臺(tái),價(jià)款100000元,其中80000元以銀行存款支付,余下20000元,暫欠借;固定資產(chǎn),貸:銀行存款,應(yīng)付賬款5.企業(yè)收到某投資人以銀行存款60000元,機(jī)器設(shè)備40000元,對企業(yè)進(jìn)行投資。借:銀行存款,固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
那付了余款之后呢,還要再寫一筆嗎
是的,付余款的時(shí)候取得發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款 ? ? ? 銀行存款
后付余款7萬,前面訂金3萬,那就是借固定資產(chǎn)10萬,貸預(yù)付賬款3萬,銀行存款7萬
是的,就是那個(gè)意思哈