你好,普通發(fā)票直接借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款就可以了。
老師請問公司購買固定資產(chǎn)(挖機),每月還款借長期應(yīng)付款,貸銀行存款。 收到發(fā)票后,借:固定資產(chǎn)負數(shù),貸長期應(yīng)付款負數(shù),借固定資產(chǎn),借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進項稅額,貸長期應(yīng)付款,這樣分錄做下來,長期應(yīng)付款的金額比之前大是什么原因,這個分錄對嗎
老師,購入固定資產(chǎn)時,做了借:固定資產(chǎn)1000,進項稅130,貸應(yīng)付賬款-A 1130,付款時,借:應(yīng)付賬款-A 1130,貸:銀行存款1130這機器不是我們的幫代買的,開發(fā)票開我們公司的,進項稅我們來抵扣,跨月了我要做沖上月做的,應(yīng)付賬款-A 紅字1130,貸:銀行存款紅字1130,應(yīng)付賬款-B公司藍字1130,貸:銀行存款藍字1130,借固定資產(chǎn)清:1000,借固定資產(chǎn)1000,后面借:?(這里我要記什么營業(yè)外支出嗎)貸:固定資產(chǎn)清理,發(fā)現(xiàn)我的B公司平不了賬,不知道哪步有問題?
老師你好,我們買了機器設(shè)備,5月買的,7月才開票,我做的是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。做固定資產(chǎn)的話,他開的是普票,還是借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費—進項稅額,貸:應(yīng)付賬款 。這樣的嘛?
老師你好,我們買了機器設(shè)備,是6月份買的,但是我們是分開兩次付款的,第二次付款在次月了,我第一次付款的時候是借:應(yīng)付賬款-3500 貸:銀行存款。但是發(fā)票6月就已經(jīng)到了,我是不是應(yīng)該入固定資產(chǎn)呢?就是借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)付賬款。到次月的時候,就是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,剩下的那3500
固定資產(chǎn)計提折舊,老師我們是4月買入機器設(shè)備了,4月付款的時候我做的是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。然后4月收到了發(fā)票,我沒沖應(yīng)付賬款,我在6月沖了做的是借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)付賬款。那我就是6月才入賬的?7月開始計提折舊嗎?
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財務(wù)報表,我實際利潤為負數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計提,上繳分錄怎么做
老師,請問總公司投資建造這個加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價發(fā)行時溢價金額計入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因為“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是個負債類科目,計入貸方不就表示負債增加了嗎?為什么負債會增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點,多謝老師!
老師好,請問手續(xù)費是否只能抵扣5%
請問購進的,用途發(fā)生改變的用于免稅項目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計算抵扣增值稅?
請問我們是售后融資租賃的承租方,該如何寫分錄,收到300萬租賃款,該如何寫分錄,每個月付租金該如何寫分錄
想激活25年的敲重點,激活不了。提示激活碼重復(fù),解題密碼是24年的激活碼還沒過期。怎么解決?剛買的25年的中級敲重點
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號材料500千克單價70元增值稅專用發(fā)票列明材料價款3萬5000元增值稅稅額4550元價稅合計3萬955010元對方代墊運費300元取得增值稅普通發(fā)票款項用銀行存款支付材料未到