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老師,今天廠子買了機械設備,付款16萬,對方開發(fā)票開了16.8萬,會計分錄我可不可以這樣做呢?借 固定資產(chǎn) 應交稅費 貸 銀行存款16萬,庫存現(xiàn)金0.8萬呢?

2020-11-20 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-20 14:55

你好,可以的。這個是沒有問題的

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快賬用戶3766 追問 2020-11-20 14:59

那實際那個現(xiàn)金沒支付,現(xiàn)實也沒有現(xiàn)金,可不可以從公戶上提取一筆現(xiàn)金呢?借;庫存現(xiàn)金,貸銀行存款,提取的現(xiàn)金用于平時沒有發(fā)票的支出呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 15:00

你好,你們沒有現(xiàn)金的話,不建議這樣處理的,因為這樣容易引起現(xiàn)金為負數(shù)的

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快賬用戶3766 追問 2020-11-20 15:01

那就先從公戶上提取現(xiàn)金,在做這個業(yè)務,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 15:02

可以的,這樣就不會出現(xiàn)問題的

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快賬用戶3766 追問 2020-11-20 15:02

謝謝老師,你太厲害了

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齊紅老師 解答 2020-11-20 15:03

不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d

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你好,可以的。這個是沒有問題的
2020-11-20
借,固定資產(chǎn)40/1.13 未確認融資費用,差額部分 貸,長期應付款30 銀行存款10 收到發(fā)票 借,應交稅費~增值稅 貸,長期應付款 借,長期應付款 貸,銀行存款 借,財務費用 貸,未確認融資費用
2020-10-21
那個應該在貨到當月就暫估計入固定資產(chǎn),次月開始折舊
2025-04-15
同學你好 這個可以的
2023-08-30
你好,那不對,你預付是支付多少就應該多少
2021-06-01
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