您好,最后以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)導(dǎo)致不一致
甘老師,還是剛才關(guān)于報(bào)表的問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額使用了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)科目,是不是因?yàn)槭褂靡郧澳甓葥p益調(diào)整科目最后直接轉(zhuǎn)入了利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)科目,沒(méi)有像其他損益類科目一樣月末轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)中,導(dǎo)致出現(xiàn)差額,就是這個(gè)科目直接影響的就是年初的未分配利潤(rùn)余額,所以后面出現(xiàn)差額?
你好,沒(méi)有使用過(guò)以前年度損益調(diào)整也沒(méi)有分配過(guò)利潤(rùn),為什么我的報(bào)表凈利潤(rùn)和科目余額表的未分配利潤(rùn)不一致啊
你好,沒(méi)有使用以前年度損益調(diào)整和未分配利潤(rùn),為什么利潤(rùn)表的累計(jì)凈利潤(rùn)不等于科目余額表的未分配利潤(rùn),增加實(shí)收資本有影響嗎
老師,2023年度余額表利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)沒(méi)有帶過(guò)來(lái)數(shù)據(jù)到2024年,導(dǎo)致余額表未分配利潤(rùn)有數(shù)與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不一致,我要怎么調(diào)整呢
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬(wàn)元,沒(méi)有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬(wàn)嗎?填了沒(méi)有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬(wàn)可以嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬(wàn)元,是什么原因?
老師,做了一筆無(wú)票收入,然后又給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
什么意思,沒(méi)明白,沒(méi)有用過(guò)這兩個(gè)科目,為什么不一致啊
您好,只要用以前年度損益調(diào)整,與調(diào)整未分配利潤(rùn)相同
怎么調(diào)整啊,無(wú)緣無(wú)故的調(diào)嗎?
您好,若勾稽一致,需要調(diào)整期初數(shù)據(jù)
期初數(shù)據(jù)怎么調(diào)?若有的月份勾稽不一致呢
您好,就是在期初還原調(diào)整,把以前年度損益調(diào)整分錄還原對(duì)應(yīng)期間
您好,月份也是一樣處理
這個(gè)科目至始至終都沒(méi)用過(guò),怎么還原
您好,那您可能是成本費(fèi)用有貸方發(fā)生額
有貸方發(fā)生額會(huì)導(dǎo)致未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)不一致嗎
您好,是的,是有可能導(dǎo)致的
那這個(gè)問(wèn)題可以不處理嗎,后面公司要注銷會(huì)有影響嗎
您好,那您最好把成本費(fèi)用都調(diào)整借方發(fā)生額
怎么調(diào),把以前的憑證沖銷,然后借成本費(fèi)用貸以前年度損益調(diào)整嗎,12月份已經(jīng)結(jié)賬了要反結(jié)賬嗎,還是1月份的時(shí)候調(diào)就可以
您好,最后12月份處理
那就是現(xiàn)在不能結(jié)賬,把賬處理好才行是嗎,我所有憑證都過(guò)賬了,結(jié)轉(zhuǎn)了,結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,但沒(méi)有點(diǎn)結(jié)賬。我現(xiàn)在要反過(guò)賬嗎
您好,您最好反結(jié)帳
還沒(méi)有點(diǎn)結(jié)賬也是反結(jié)賬是吧
您好,那您若能直接修改,就不需要反結(jié)帳