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你好,沒(méi)有使用過(guò)以前年度損益調(diào)整也沒(méi)有分配過(guò)利潤(rùn),為什么我的報(bào)表凈利潤(rùn)和科目余額表的未分配利潤(rùn)不一致啊

2022-01-09 08:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-09 08:56

您好,最后以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)導(dǎo)致不一致

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快賬用戶1229 追問(wèn) 2022-01-09 08:57

什么意思,沒(méi)明白,沒(méi)有用過(guò)這兩個(gè)科目,為什么不一致啊

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齊紅老師 解答 2022-01-09 09:12

您好,只要用以前年度損益調(diào)整,與調(diào)整未分配利潤(rùn)相同

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快賬用戶1229 追問(wèn) 2022-01-09 09:14

怎么調(diào)整啊,無(wú)緣無(wú)故的調(diào)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-09 09:14

您好,若勾稽一致,需要調(diào)整期初數(shù)據(jù)

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快賬用戶1229 追問(wèn) 2022-01-09 09:16

期初數(shù)據(jù)怎么調(diào)?若有的月份勾稽不一致呢

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齊紅老師 解答 2022-01-09 09:17

您好,就是在期初還原調(diào)整,把以前年度損益調(diào)整分錄還原對(duì)應(yīng)期間

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齊紅老師 解答 2022-01-09 09:17

您好,月份也是一樣處理

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快賬用戶1229 追問(wèn) 2022-01-09 09:18

這個(gè)科目至始至終都沒(méi)用過(guò),怎么還原

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齊紅老師 解答 2022-01-09 09:18

您好,那您可能是成本費(fèi)用有貸方發(fā)生額

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快賬用戶1229 追問(wèn) 2022-01-09 09:19

有貸方發(fā)生額會(huì)導(dǎo)致未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)不一致嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-09 09:20

您好,是的,是有可能導(dǎo)致的

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快賬用戶1229 追問(wèn) 2022-01-09 09:20

那這個(gè)問(wèn)題可以不處理嗎,后面公司要注銷會(huì)有影響嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-09 09:21

您好,那您最好把成本費(fèi)用都調(diào)整借方發(fā)生額

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快賬用戶1229 追問(wèn) 2022-01-09 09:35

怎么調(diào),把以前的憑證沖銷,然后借成本費(fèi)用貸以前年度損益調(diào)整嗎,12月份已經(jīng)結(jié)賬了要反結(jié)賬嗎,還是1月份的時(shí)候調(diào)就可以

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齊紅老師 解答 2022-01-09 09:39

您好,最后12月份處理

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快賬用戶1229 追問(wèn) 2022-01-09 09:40

那就是現(xiàn)在不能結(jié)賬,把賬處理好才行是嗎,我所有憑證都過(guò)賬了,結(jié)轉(zhuǎn)了,結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,但沒(méi)有點(diǎn)結(jié)賬。我現(xiàn)在要反過(guò)賬嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-09 09:43

您好,您最好反結(jié)帳

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快賬用戶1229 追問(wèn) 2022-01-09 09:43

還沒(méi)有點(diǎn)結(jié)賬也是反結(jié)賬是吧

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齊紅老師 解答 2022-01-09 09:48

您好,那您若能直接修改,就不需要反結(jié)帳

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您好,最后以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)導(dǎo)致不一致
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您好 這樣理解正確的哈
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2024-09-21
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