你好,開的都是服務類的嗎?如果是的話,在第二列第十欄里面填寫不含稅的銷售額。 減免免稅稅額,按照不含稅的銷售額乘以3%,加上不含稅的銷售額乘以5%,具體的看你當時發(fā)票開的。
老師,我是小規(guī)模納稅人,我一月份開了3%的普票不含稅金額68933.02,三月份開了專票和普票合計382115.64,今年小規(guī)模納稅人是從三月份開始1%的稅率來的,那么我季度申報時,1月份開的3%不能減免哈,那么我季度申報時申報表上面的應納稅額減征額填多少?
小規(guī)模納稅人,第四季度開票情況如下:征收率1%的普票,不含稅銷售額合計228445.54;征收率1%的專票,不含稅銷售額合計63861.39;征收率5%的普票,不含稅銷售額合計5714.29 如何計算第四季度應納增值稅?如何填報季度增值稅申報表?
我是小規(guī)模納稅人,這個月同時開具1%和5%的增值稅普票,如何塡寫增值稅納稅申報表,未超免稅標準
小規(guī)模納稅人增值稅1%執(zhí)行,開專票銷售額10萬,普票銷售額5萬(增值稅申報表已填入免稅欄),填附表減免額時,是填10萬*2% 還是填15萬*2%?
小規(guī)模納稅人這12月份同時開了1%和5%的普票,但銷售額在免征額范圍內(nèi),如何填報增值稅申報表?
固定資產(chǎn),中級跟初級他暫估入賬的價格,是不是還是估價不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進項稅額需轉(zhuǎn)出20萬(2023年已勾選認證并入賬),會計分錄怎么做?應該下個月上游公司才能變正常,到時稅局同意進項稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
怎么操作進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
申報24年年報,資產(chǎn)折舊、攤銷明細表里面,運輸工具和電子設備,原值是填所有固定資產(chǎn)和電子設備累計金額嗎,若24年申報23年年報是本年累計和累計折舊沒填報,那么25年申報24年時是不是有影響
老師好,請問股東分紅是按照利潤分配-未分配利潤本年余額按比例分的嗎?
請問個人還要個人所得稅匯算清繳嗎
一般納稅人給個體工商戶開普票,可以用進項稅額抵扣開的普票的稅額嗎
交印花稅,開要開的《現(xiàn)代服務—服務費》需要交印花稅嗎?
資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)負數(shù)累計折舊正數(shù)應收賬款負數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
其他應付款借方審計調(diào)到資產(chǎn)負債表應收賬款項目是什么意思
不是服務類,開的是茶葉,那怎么填呀?
開錯了嗎 茶葉的開錯了還是開的啥