如果這些款未來需要付的就不用管的哈
請問小規(guī)模納稅人,代開增值稅專票產(chǎn)生的增值稅及附加稅怎么做賬?應(yīng)交稅費(fèi)科目余額需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,代收的水電費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)付款科目,年底產(chǎn)生的余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)入哪個科目?需要繳納增值稅和所得稅不?
老師好!我公司小規(guī)模,年終應(yīng)交稅費(fèi)科目的這些余額要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?增值稅和附加稅都是計(jì)提的,2022年的1月份扣繳,需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師 現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)按1%繳納增值稅了,但10萬元以內(nèi)免征增值稅,是不是月底需要把應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入-免征增值稅里?營業(yè)外收入的二級明細(xì)科目用免征增值稅可以嗎?
請問,小規(guī)模收入怎么記賬。 1、老師今年小規(guī)模開票是1%嗎?我前面月份開成了3%。我怎么記賬。 2、老師應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)這個科目月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,或做什么處理嗎。還是說就完事了? 借銀行 100 貸主營業(yè)務(wù)收入99.01 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)0.99
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個題算的時候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個老板兩個獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報的個稅時間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個稅嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,我在填寫24年 年度財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額,原因是我24年整個年度沒做 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進(jìn)24年賬套,補(bǔ)上這筆分錄行嗎,借應(yīng)交稅費(fèi) 一年增值稅金額 貸營業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個老板兩個獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計(jì)分怎么
公司聘用應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂的勞務(wù)合同,工資申報需要他們開發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢
如果不用付了呢
如果不用付了,那你們就要按照為開票收入交增值稅和所得稅哈
應(yīng)該轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入
根據(jù)你們單位的具體情況來吧
其他應(yīng)付款科目可以長期掛賬嗎
金額大了長期掛著會引起懷疑的
轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的話是不是就不需要交增值稅只需要交所得稅
這個說白了就是你們的差額收入。建議還是老老實(shí)實(shí)交增值稅吧。所得稅無論怎么做都要交稅的