你好! 可以計入其他應(yīng)付款。
我家是農(nóng)民專業(yè)合作社,有筆樹苗款沒有發(fā)票我想掛預(yù)付款,這個科目里面沒有,應(yīng)該下哪個科目,應(yīng)付款嗎老師,
T3里面沒有專項應(yīng)付款科目,可以放在哪一個科目下
小企業(yè)會計準(zhǔn)則權(quán)益里沒有專項基金這個科目,該科目的數(shù)據(jù)應(yīng)放在哪里
你好老師,申報財務(wù)報表時,負債表里面沒有專項應(yīng)付款,應(yīng)該填在哪個科目?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
專項應(yīng)付款屬于非流動負債,其他應(yīng)付款屬于流動負債,合適嗎?
也可以在負債下面設(shè)一個一級科目,專項應(yīng)付款。