您好 繳納增值稅 城建稅 附加稅 印花稅 有所得還有企業(yè)所得稅

老師,請問我們是物流公司,現(xiàn)在公司賣了幾輛運輸車,那么需要繳納哪些稅呢?
老師,請問我們物流公司現(xiàn)在出售了一輛運輸車,對方先打款給我們,發(fā)票還沒開,那我們現(xiàn)在會計分錄怎么做呢?
請問老師,我們公司需要一部車公司用,剛好老板有兩輛車,可以賣一一輛車給我們,50萬買的,賣40萬,我們公司跟老板需要繳納什么稅呢
我們公司是一家運輸公司,2020年買入一輛二手掛車,開的是二手車銷售同意發(fā)票不能抵扣稅,現(xiàn)在要賣出這輛二手車,需要繳納什么稅呢
老師,您好!請問,我們公司采購貨物,物流公司在運輸這批貨物時,發(fā)生車禍了,物流公司給予我們公司的賠償是沖減了應(yīng)付賬款—物流運輸款項,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?謝謝
老師,這題扣除項目,為什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老師,要一份建筑業(yè)掛靠單位賬務(wù)處理的流程
老師,公司是小規(guī)模,有一家銷售電腦的公司和我們公司合作,公司購買的電腦,鼠標,硬盤,打印紙,打印機,打印機墨盒,墨粉以及公司電腦需要重裝系統(tǒng),軟件服務(wù)等等都是在這家電腦公司采購和提供軟件技術(shù)服務(wù),但是這家公司一般都是1年找我們結(jié)賬一次,今年2025年一年在這家電腦公司拿貨和修復(fù)電腦一共消費了8千多元,我目前喊對方開具發(fā)票,可以喊對方一次性給我們開8千多元嘛
尊敬的納稅人: 您申報的今年三季度增值稅銷售收入,少于互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)向稅務(wù)機關(guān)報送的收入金額。請您再次進行核實確認,如屬申報錯誤,請及時更正,以免帶來不必要的法律風(fēng)險和經(jīng)濟損失,影響您的納稅信用記錄。 ? 浙江稅務(wù) 2025年11月5日 老師你好,如果收到這樣的短信之后,不管他會怎么樣
個體工商戶定期定額開出3%的專票140000普票30000應(yīng)該填到第幾欄,定額是270000.系統(tǒng)自動帶出
想請教一下月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候要怎么做賬
老師好,我是酒店行業(yè),A客戶實際入住消費了1000元,但要求開發(fā)票1600元?這個屬于虛開發(fā)票嗎?這600元多開的到時要從私戶扣起手續(xù)費600*15%=90元的差額510元退回給A?但開始1600元A客戶是刷酒店公戶的
六稅兩費減免政策,附加稅要交嗎
老師,電商企業(yè)的刷單費用如何記賬。能進費用嗎
老師上個月還正常報社保,這個月老板說醫(yī)保局有個文件批不下來,10月份交不上社保,老師有風(fēng)險嗎?
增值稅具體怎么算,請老師教一下
請問賣了多少錢呢?
晚點我到辦公室再看看發(fā)票具體金額
好的等您看了再說
老師,二手車銷售發(fā)票上金額是141600,請老師幫忙看看繳納多少稅款
請問單位是一般納稅人嗎
是的,當(dāng)時買車也是正常抵扣了增值稅的
那需要繳納增值稅141600/1.13*0.13=16290.2654867
這個是不能按照3%減按1%征收增值稅嗎?
不可以的哈?當(dāng)時買車也是正常抵扣了增值稅的
那我們現(xiàn)在把車賣給對方,只收到對方開來的二手車銷售發(fā)票,并未收到款項,是不是我現(xiàn)在的會計分錄就是借:固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸固定資產(chǎn)?其他的分錄就暫時不用做?
借:應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 然后結(jié)轉(zhuǎn)清理損益 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
老師,應(yīng)收賬款金額是按照發(fā)票金額填列嗎?第一個固定資產(chǎn)清理是什么金額?第二個呢?因為我們賣車款比清理的金額高
應(yīng)收賬款金額是按照發(fā)票金額填列 第一個固定資產(chǎn)清理是原值減去累計折舊 第二個是賣出不含稅的金額 賣車款比清理的金額高 第三筆分錄寫相反分錄