在這種情況下,物流公司給予的賠償款應(yīng)該做賬務(wù)處理如下: 1.當(dāng)物流公司支付賠償款時(shí),首先應(yīng)該做商品的沖銷處理。借記“庫存商品”、“其他應(yīng)收款——物流賠款”,同時(shí)貸記“應(yīng)付賬款——物流運(yùn)輸款項(xiàng)”。 2.當(dāng)收到物流公司的賠款時(shí),借記“銀行存款”,貸記“其他應(yīng)收款——物流賠款”。 這樣處理可以確保賠償款在賬務(wù)上正確反映,同時(shí)保留了商品的沖銷記錄和收到的賠款記錄,有助于日后的查證和核對(duì)。
老師,物流公司,自己沒有車,是提供司機(jī)信息服務(wù),物流公司收貨主的款項(xiàng),然后物流公司支付司機(jī)運(yùn)輸費(fèi),現(xiàn)在物流公司支付了司機(jī)9萬元的運(yùn)費(fèi),但是司機(jī)沒有開發(fā)票給物流公司,運(yùn)輸業(yè)務(wù)已完成,請(qǐng)問這9萬元怎樣做會(huì)計(jì)分錄
我們是物流公司,在運(yùn)輸過程中造成貨物損耗,由我們公司承擔(dān)賠償,客戶給我們開損耗部分貨物發(fā)票,實(shí)際上我們是賠了錢,沒貨物,請(qǐng)問會(huì)計(jì)上怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師您好,請(qǐng)問我們是做國內(nèi)運(yùn)輸代理的,我們找拖車公司去運(yùn)輸貨物,那我們開具的發(fā)票應(yīng)該是物流輔助服務(wù)-國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理還是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)-國內(nèi)運(yùn)輸代理呢???
老師您好,請(qǐng)問我們是做國內(nèi)運(yùn)輸代理的,我們找拖車公司去運(yùn)輸貨物,那我們開具的發(fā)票應(yīng)該是物流輔助服務(wù)-國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理還是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)-國內(nèi)運(yùn)輸代理呢???
老師您好,請(qǐng)問我們是做國內(nèi)運(yùn)輸代理的,我們找拖車公司去運(yùn)輸貨物,那我們開具的發(fā)票應(yīng)該是物流輔助服務(wù)-國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理還是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)-國內(nèi)運(yùn)輸代理呢???
公司章程在哪兒下載呢
老師,我們公司做賬沒有房租費(fèi)用,現(xiàn)在專管員要我們核實(shí)一下,是自己的房產(chǎn)還是租的房子?這要怎么回復(fù)啊?
老師,公司有300萬的一個(gè)固定資產(chǎn),2024年5月取得的,當(dāng)時(shí)按5年攤銷,現(xiàn)在想將它一次性轉(zhuǎn)費(fèi)用可以嗎?就是不想繼續(xù)攤了
老師好~咨詢下,公司與關(guān)聯(lián)方、客戶的往來款,借款和還款,但沒有利息,一般現(xiàn)金流要怎么歸類?
老師,去年9月買的固定資產(chǎn)汽車,第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅選擇0保存,現(xiàn)在做24年,匯算清繳,沒有填寫購買單價(jià)500萬以下設(shè)備器具一次性扣除 這一項(xiàng)有問題嗎?沒有做納稅調(diào)整
辦稅務(wù)注銷,系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn)能預(yù)先看到嗎?防止稅務(wù)查?
問一下匯算清繳后補(bǔ)了57.99的稅,剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,更正了一下申報(bào)表,顯示應(yīng)該交58.35的稅,提交申報(bào)怎么沒有顯示補(bǔ)稅
老師您好,為什么之前沒有不要交水利建設(shè)稅,現(xiàn)在要交。
老師,經(jīng)營(yíng)范圍如果有企業(yè)管理服務(wù),可以開企業(yè)管理服務(wù)發(fā)票嗎?
老師,您好,國外客戶給公司美元戶打了5000美金,這是公司第一次收美金,請(qǐng)問老師需要什么手續(xù)把錢收進(jìn)公司賬戶?
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物流公司沒有實(shí)際賠付款項(xiàng),只是沖減了應(yīng)付賬款—物流公司的。 分錄是這樣的:借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:庫存商品 借:應(yīng)付賬款-物流公司 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 營(yíng)業(yè)外收入-質(zhì)量索賠 , 老師,您看下,對(duì)嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那我們公司需要做 看作是價(jià)外費(fèi)用,需要繳納增值稅嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 要繳納增值稅
為什么需要繳納增值稅呢?我不明白
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入不交增值稅 但是你做其他業(yè)務(wù)收入就要交增值稅
我想就此筆沖減應(yīng)付賬款的賠償,我們公司需要繳納增值稅的依據(jù)是什么?我感覺你說的好像不大對(duì)呢
你計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了就不用繳納增值稅
老師你這回復(fù)不對(duì)的 不是我計(jì)入什么科目就能決定交不交增值稅,而是業(yè)務(wù)的本質(zhì)是否需要繳納增值稅
業(yè)務(wù)的本質(zhì)不用交增值稅
實(shí)際不屬于增值稅的價(jià)外費(fèi)用,所以不用繳納增值稅,是這樣子的嗎?
是的 所以不用交增值稅
謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝