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老師您好:我公司和b公司簽的技術(shù)服務(wù)合同 我公司員工到b公司做技術(shù)指導(dǎo) 然后對方支付給我們服務(wù)費,我公司收到后 再全額發(fā)給員工 這個怎么做賬呢老師 是計入出差補(bǔ)貼還是工資呢

2022-01-07 23:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-07 23:36

你好,要是你的員工,這個就相當(dāng)于工資了

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快賬用戶2280 追問 2022-01-07 23:37

是我單位員工 那就直接結(jié)轉(zhuǎn)成本計入應(yīng)付職工薪酬,然后納入工資表繳納個稅是嗎 ?老師如果計入出差補(bǔ)助的話是不是就不用交稅了

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齊紅老師 解答 2022-01-07 23:46

對,計入工資繳納個稅。如果是出差補(bǔ)助可以不繳納個稅

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快賬用戶2280 追問 2022-01-07 23:48

那老師您的建議呢 應(yīng)該記補(bǔ)貼還是工資呢 因為幾乎每月都會發(fā)生,

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齊紅老師 解答 2022-01-07 23:48

這個就是工資薪金性質(zhì)的補(bǔ)貼

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齊紅老師 解答 2022-01-07 23:49

不是差旅費補(bǔ)貼,不太合適

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快賬用戶2280 追問 2022-01-07 23:50

但是如果計入工資的話員工就覺得交的稅太多了每月 有沒有更好的解決辦法呢老師

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齊紅老師 解答 2022-01-08 07:32

這個如果以現(xiàn)金形式發(fā)放了,就只有計算個稅了,這樣風(fēng)險最小

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2021-08-02
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2024-01-06
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