你好,要是你的員工,這個就相當(dāng)于工資了
老師您好 單位收到技術(shù)服務(wù)費應(yīng)該怎么做賬?(單位員工到分公司進(jìn)行技術(shù)支持,由公司代收然后還要發(fā)放給員工個人)
老師您好:我公司和b公司簽的技術(shù)服務(wù)合同 我公司員工到b公司做技術(shù)指導(dǎo) 然后對方支付給我們服務(wù)費,我公司收到后 再全額發(fā)給員工 這個怎么做賬呢老師 是計入出差補(bǔ)貼還是工資呢
5月剛注冊公司a科技公司。公司主營業(yè)務(wù)是給其他公司做,技術(shù)開發(fā),技術(shù)服務(wù),研發(fā)服務(wù)等,5.24收到100%控股公司b一筆八萬收入.雙方簽約了技術(shù)研發(fā)合同,八萬不計入實收資本,計入收入,怎么做收入和成本的賬務(wù)處理呢?還有月末怎么計提工資薪金呢計提工資薪金的賬務(wù)處理怎么做呢?
5月剛注冊公司a科技公司。公司主營業(yè)務(wù)是給其他公司做,技術(shù)開發(fā),技術(shù)服務(wù),研發(fā)服務(wù)等,5.24收到100%控股公司b一筆八萬收入.雙方簽約了技術(shù)研發(fā)合同,八萬不計入實收資本,計入收入,1.怎么做收入和成本的賬務(wù)處理呢?2.還有月末怎么計提工資薪金呢計提工資薪金的賬務(wù)處理怎么做呢?
我們公司中了個標(biāo),然后90多萬技術(shù)服務(wù)費,然后呢 實際提供技術(shù)服務(wù)的是老板的另一個檢測公司,然后他們提供的人員給甲方做的服務(wù),目前需要給甲方開票,關(guān)于增值稅這塊,我能用13% 的稅率抵扣6%的服務(wù)費發(fā)票嗎?再就是我們和甲方的合同上簽訂的服務(wù)人員是老板檢測公司的那些人,不是我們公司的人員,成本這塊我怎么弄呢?
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
是我單位員工 那就直接結(jié)轉(zhuǎn)成本計入應(yīng)付職工薪酬,然后納入工資表繳納個稅是嗎 ?老師如果計入出差補(bǔ)助的話是不是就不用交稅了
對,計入工資繳納個稅。如果是出差補(bǔ)助可以不繳納個稅
那老師您的建議呢 應(yīng)該記補(bǔ)貼還是工資呢 因為幾乎每月都會發(fā)生,
這個就是工資薪金性質(zhì)的補(bǔ)貼
不是差旅費補(bǔ)貼,不太合適
但是如果計入工資的話員工就覺得交的稅太多了每月 有沒有更好的解決辦法呢老師
這個如果以現(xiàn)金形式發(fā)放了,就只有計算個稅了,這樣風(fēng)險最小