同學你好,找材料減少的這部分金額,制造費用的余額,工資余額,其它的是期間費用的,
老師,算在產(chǎn)品的成本,如何從科目余額表里找數(shù)據(jù)
老師,本月完工產(chǎn)品成本=月初在產(chǎn)品成本+本月發(fā)生的成本-本月末在產(chǎn)品成本,其中月初在產(chǎn)品成本:是生產(chǎn)成本科目余額表的期初余額,本月發(fā)生的成本:是本期發(fā)生的借方金額,我理解的對嗎?那請問本月末在產(chǎn)品成本,怎么計算?從科目余額表里找數(shù)據(jù)。
請問老師,現(xiàn)金流量表中支付的職工薪酬從科目余額表中的應付職工薪酬這里找數(shù)據(jù)填嗎?從本期還是?具體在哪里?
老師 我如何從檢查一張科目余額表里面的數(shù)據(jù)有沒錯呀
老師,從科目余額表里面怎么找數(shù)據(jù)計算稅負率?
公司承包的學校食堂,食堂工作人員的宿舍租金是計入主營業(yè)務成本還是計入職工福利費呢,怎么做賬呢
甲為丙和乙的母公司,丙又是丁的母公司,現(xiàn)丙將持有丁的100%股權(quán)100萬無償轉(zhuǎn)讓乙公司,則丁的分錄,借實收資本/甲,貸,長期股權(quán)投資/丁,正確嗎?
老師您好,公司100%控股投資成立新公司,新公司用于光伏發(fā)電,和籌集這個項目所有有關(guān)的料工費的支出,是不是應該都用新公司付款
老師您好,1.麻煩給指導一下第三季度財報,報表中風險有需要規(guī)避的嗎?2.第3季度變動的職工薪酬第一行:填寫1-9月應付職工薪酬貸方金額330680元;第二行填寫1-9月份應付職工薪酬借方余額414445元嗎(因有去年的11.12工資)?3.個稅系統(tǒng)的1-9月金額是330680元。4.我們是建筑服務行業(yè),只有工資,沒有其他福利費用。這樣填合規(guī)嗎?
稅務登記最快辦理步驟方案
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務,提供了30000元的服務,他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險一金,這個業(yè)務怎么做賬務處里
營業(yè)執(zhí)照最快辦理方案步驟
房地產(chǎn)企業(yè)在預售房子時收的預收賬款計提的稅金及附加是在當期確認還是等項目完成確認收入時再確認?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應該對應的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
看不懂,你直接說生產(chǎn)成本科目的期初余額,本期發(fā)生的借方金額,貸方金額
同學你好,生產(chǎn)成本,一般看到生產(chǎn)成本的借方余額,說明生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),到期末的時候,一般企業(yè)是不會留余額的,基本是有多少生產(chǎn)成本,轉(zhuǎn)多少生產(chǎn)成本到庫存商品,但是也有的企業(yè)會留有生產(chǎn)成本的余額,只是把產(chǎn)成品的成本結(jié)轉(zhuǎn)了,把沒有生產(chǎn)完的,留在了產(chǎn)線