您好,實(shí)際繳納的增值稅,借方發(fā)生額
老師,算在產(chǎn)品的成本,如何從科目余額表里找數(shù)據(jù)
老師,您好,科目余額表里面的本年累計金額數(shù)據(jù)怎么算的?
資產(chǎn)負(fù)債表里的負(fù)債合計數(shù),這個是怎么計算的從哪里看,我從科目余額表里算不出來,用期末貸方減借方余額得不到
老師,我想請問一下,一季度這個報表里面的稅金總額,怎么從科目余額表里面取數(shù)?取哪個科目的數(shù)據(jù)?
老師,我想請問一下,一季度這個報表里面的稅金總額,怎么從科目余額表里面取數(shù)?取哪個科目的數(shù)據(jù)?是取數(shù)一季度應(yīng)交稅費(fèi)-貸方累計發(fā)生額嗎?
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方本年累計數(shù)?那如果是計算當(dāng)月稅負(fù)率呢?老師
您好,是借方的累計數(shù),如果是月度的就是看這個月的發(fā)生額
之前我問別人,她說本月稅負(fù)率是應(yīng)交增值稅-未交增值稅的本年貸方累計數(shù)/本年累計收入,我不明白為什么是本年貸方累計數(shù)?老師
本年累計?你不是要算本月的嗎
是啊,老師,所以我不太明白她的意思
當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅/當(dāng)月的銷售收入嗎
嗯對是這個意思的
當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅實(shí)際是交的上個月的吧?老師
嗯對,沒錯的了這個
稅負(fù)率是只針對一般納稅人而言?老師,著急
不是,也有針對小規(guī)模的這個