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員工出差,有餐補,但是沒有開發(fā)票應(yīng)該怎么做賬

2022-01-07 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-07 17:22

你好 這個是專門出差的補足 可以按差旅補足計入差旅費 企業(yè)的差旅費沒有明確的規(guī)定,可以參照《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》的規(guī)定:差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。具體依據(jù)企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度的規(guī)定執(zhí)行。

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快賬用戶1235 追問 2022-01-07 17:24

沒有餐費的票也是可以入賬差旅費,匯算清繳是不用調(diào)增的是吧

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齊紅老師 解答 2022-01-07 17:26

這個如果是不超標(biāo) 企業(yè)內(nèi)有制度并按制度執(zhí)行 這個我坐標(biāo)河北 單位發(fā)生的與經(jīng)營活動有關(guān)的合理的差旅費,稅前扣除時要提供的資料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。 政策依據(jù):《河北省國家稅務(wù)局關(guān)于印發(fā)《企業(yè)所得稅若干政策問題解答》的通知》(冀國稅函[2013]161號)第十八條。 您可以問下您稅局要什么資料可以稅前扣除

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快賬用戶1235 追問 2022-01-07 19:15

還有一種情況是對方給我們開的發(fā)票是17000,他個人開票給我們要我們承擔(dān)他的稅費,總共付他18000,這種怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2022-01-07 20:31

這個因為本身稅點不合法 所以這個沒有非常正規(guī)處理方式 實務(wù)中可以按票入

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齊紅老師 解答 2022-01-07 20:32

也可以按實際金額入 不過有一點要是替?zhèn)€人承擔(dān)的稅費 所得稅前不可以扣除這個稅費的 比如替房東承擔(dān)的個稅等 這個可以考慮開成付房租是稅后的 算出稅前的金額開出發(fā)票 雖然稅額是不可以稅前扣除 但是發(fā)票金額可以彌補

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快賬用戶1235 追問 2022-01-07 21:56

像這種怎么算

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齊紅老師 解答 2022-01-08 08:39

?早 這個真得看您的選擇 您傾向哪種 主要是這個有稅點的問題 就不好有規(guī)范回答 請理解哦

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你好 這個是專門出差的補足 可以按差旅補足計入差旅費 企業(yè)的差旅費沒有明確的規(guī)定,可以參照《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》的規(guī)定:差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。具體依據(jù)企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度的規(guī)定執(zhí)行。
2022-01-07
您好 ,可以做出差補助,不用發(fā)票填寫報銷單,直接報銷就可以
2020-12-02
員工出差餐補沒有發(fā)票可以做賬
2023-04-23
您好, 直接計入到差旅費里面就行
2022-06-09
同學(xué)你好,計入職工福利 費中 借,管理費用一福利費 貸,應(yīng)付職工薪酬一福利費 借,應(yīng)付職工薪酬一福利費 貸,銀行存款等
2020-09-25
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