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Q

你好,請問我們收到的電子發(fā)票和紙質發(fā)票都要查驗呢?平時都是沒有查驗的呢,應該怎么操作呢,是小規(guī)模納稅人,偶爾會收到供應商的專票,都應該怎么處理?

2022-01-07 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-07 15:57

國家稅務總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺,進行查驗

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快賬用戶1156 追問 2022-01-07 15:57

每張都需要查驗嗎?之前的未查驗的怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-01-07 16:01

對公司業(yè)務熟悉,基本能判斷真實業(yè)務,取得的發(fā)票就不會有問題

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快賬用戶1156 追問 2022-01-07 16:02

業(yè)務都是真實的發(fā)生的。之后每張發(fā)票最好是上平臺查驗,是嗎?是什么時間段查呢?本月的發(fā)票,下月初查?

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齊紅老師 解答 2022-01-07 16:08

大額的查下,小額的沒必要查 可以月底查

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快賬用戶1156 追問 2022-01-07 16:10

不是應該要開票方月初上報匯總才能查到?還是只要對方開具了就能查呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-07 16:31

只要對方開具了就能查

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國家稅務總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺,進行查驗
2022-01-07
您好,在增值票發(fā)票管理服務平臺可以進行查驗
2022-01-07
同學,你好 什么時候開具的?
2023-05-17
需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購買方認證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的; (2)購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的; (3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表.
2022-05-23
你好,直接加稅合計做賬就可以的,可以這么做的。
2021-12-27
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