同學(xué)你好 購進(jìn)的直接賣出嗎
因?yàn)槲医?jīng)常會(huì)遇到開票問題,對(duì)方要求我按他們銷售的型號(hào)開發(fā)票,而我又沒有該型號(hào)的進(jìn)項(xiàng),怎么弄?打個(gè)比方創(chuàng)維電視,我是有進(jìn)項(xiàng)的,但是明細(xì)到1個(gè)型號(hào),我有的又沒有,這怎么弄?這樣算進(jìn)銷不一致嗎?
老師下午好,請(qǐng)教一個(gè)問題,,,一般納稅人公司銷售建材 ,2020年公司銷售一批建材開票二十二萬,明細(xì)規(guī)格型號(hào)發(fā)票都開具,,月末做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)發(fā)現(xiàn)開具的規(guī)格型號(hào)和庫存型號(hào)不一樣,,會(huì)計(jì)就暫估入庫了一批和發(fā)票型號(hào)一樣的建材,,,,因?yàn)槭翘摂M暫估入庫估導(dǎo)致了2021年一整年這個(gè)暫估一直掛在帳面,,,現(xiàn)在問題就是我暫估入庫的一筆二十萬沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票消除,,庫存有一批建材十五萬左右的貨沒有實(shí)物只有賬面余額,,這個(gè)我們會(huì)計(jì)要怎么操作,怎么消除
老師,請(qǐng)問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個(gè)月進(jìn)多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實(shí)際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,就是我銷售的車庫存負(fù)數(shù)了,但是車架號(hào)確認(rèn)是這個(gè),假如說以前開出去車型號(hào)錯(cuò)了 ,這樣是不是就會(huì)導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號(hào)沒結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號(hào)車少了的情況?那怎么做???因?yàn)檐嚤容^多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
我們賣熱水器的有個(gè)一般納稅人有個(gè)小規(guī)模進(jìn)貨廠家給我們開折扣就讓發(fā)票給小規(guī)模不開折扣就發(fā)票給一般人我們有一部分客戶是個(gè)體戶他不要票也不對(duì)公打款小規(guī)模進(jìn)貨有折扣,單價(jià)低,一直做無票收入進(jìn)貨價(jià)基礎(chǔ)上加5—10個(gè)點(diǎn)不是真實(shí)銷售單價(jià) 分錄借現(xiàn)金貸收入,沒有票流資金流,現(xiàn)在讓個(gè)體戶打款到對(duì)公,但是我不知道要不要給他們開發(fā)票,因?yàn)樗麄儾灰?,要是給他們開也行,開的話有時(shí)候機(jī)器型號(hào)也和真實(shí)型號(hào)對(duì)不上,因?yàn)橛械男吞?hào)在一般人那里,又不能讓他們兩個(gè)地方打款,他們都是自己名字打款給對(duì)公,我要是給他們個(gè)人名字開票,按照打款金額開,不管機(jī)器型號(hào), 打款和開票金額一致,還是他們對(duì)公打款我還按照以前做無票,然后做銷售金額和打款金額一致,哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)小一些
企業(yè)采購商品,收到的發(fā)票,貨品名稱是*紙制品*抽紙,規(guī)格型號(hào):6千克/件。但是和客戶簽的合同,貨品名稱是藍(lán)藍(lán)擦手紙,規(guī)格型號(hào)3層*105 mm *180mm。現(xiàn)在客戶要求按照合同開發(fā)票,我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能對(duì)應(yīng),發(fā)票上會(huì)進(jìn)銷不一致,產(chǎn)品沒有問題,這種如果按客戶要求開票,對(duì)于我們企業(yè)、客戶各有什么風(fēng)險(xiǎn)?
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個(gè)異地項(xiàng)目,我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來的錢,老板說7個(gè)點(diǎn)下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計(jì)算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤了,這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
賣出去的型號(hào),我這沒有進(jìn)項(xiàng)票,但又開了
同學(xué)你好 那就先暫估入庫
暫估入庫之后呢
那后面沒進(jìn)項(xiàng)的話,還不是按13個(gè)交稅嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 沒有進(jìn)項(xiàng)肯定要交稅