您好,要打印出來備案的。
請問一下貿(mào)易型企業(yè)出口退稅流程 1.出口備案 2.當(dāng)月收到進(jìn)項專票,做退稅勾選認(rèn)證-退稅勾選統(tǒng)計,同時去出口退稅綜合服務(wù)平臺查詢進(jìn)項發(fā)票信息是否相符。 3.次月報增值稅,填寫銷項和進(jìn)項(上月抵扣的)部分。 4.等待出口退稅綜合服務(wù)平臺進(jìn)項發(fā)票信息認(rèn)證相符, 老師,1.我們是新企業(yè) 第4步是不是要等3個月的樣子。 2.等進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證相符了,接下來需要做什么?。?/p>
老師,12月我收到期中一家供應(yīng)商的進(jìn)項發(fā)票,稅額2.21萬元,不含稅金額為17萬元,我當(dāng)時收到發(fā)票時,沒有檢查發(fā)票,就直接做賬了,當(dāng)時做了分錄是,借:應(yīng)交稅費(進(jìn)項)2.21 原材料 17 貸:應(yīng)付賬款:19.21元, 月底,又接著結(jié)轉(zhuǎn),增值稅的分錄,計提附加稅的分錄,然后接著出報表, 但是現(xiàn)在問題來了,我現(xiàn)在進(jìn)認(rèn)證平臺里面去認(rèn)證發(fā)票,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號開錯了,導(dǎo)致這張發(fā)票無法認(rèn)證,要退票重開,這樣,我認(rèn)證的進(jìn)項跟我做賬的進(jìn)項對不上了,然后影響的后面,一連串的分錄都是錯的,現(xiàn)在,我是要直接反結(jié)賬,去調(diào)分錄,重新改報表,還是要怎么處理
您好老師,有幾個問題不懂,麻煩幫忙解析,謝謝 1咱的視頻里面有講增值稅發(fā)票不能碰類似連連看,在實際中我需要認(rèn)證嗎?我手里有個一般納稅人戶,我都是直接平臺抵扣勾選,再這一步之前還有什么工作漏了? 2視頻里說借款3途徑,其中和個體或者別的單位借款,是3-13個點,視同銷售,是什么意思? 3我手里有賣二手車小規(guī)模戶,現(xiàn)設(shè)計股東轉(zhuǎn)讓股份,稅務(wù)讓提供協(xié)議,是什么協(xié)議,股東協(xié)議還是股份協(xié)議,如果現(xiàn)在二手車開發(fā)票,增值稅稅率是多少?
外貿(mào)公司備案單證相關(guān)問題,剛才接問題的老師不要再接手了,懂都不懂還要接。 3月認(rèn)證了9張發(fā)票,其中4張是3月退稅的,5張是4月退稅的,問題一,這個增值稅勾選平臺的統(tǒng)計表,發(fā)票清單,是不是放進(jìn)(出口貨物退稅企業(yè)申報憑證封面里備案
生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,以前年度出口設(shè)備(包含安裝調(diào)試),由于疫情無法前往安裝調(diào)試,貨物已發(fā)至國外,報關(guān)單金額500萬元,已收款400萬元,由于我司無法前往安裝調(diào)試也不再安裝調(diào)試,故剩余的100萬元對方不再支付給我司,以前年度已經(jīng)申報過出口退稅管理,也進(jìn)行了退稅。藍(lán)字發(fā)票免稅的以前年度也已開全。 問題1、針對無法履行的義務(wù)無法收款的部分100萬需要開具紅字發(fā)票不? 問題2、需要本年在出口退稅管理里面進(jìn)行相應(yīng)的負(fù)數(shù)申報不? 問題3、是要將無法收回的這部分100萬元(未稅金額,發(fā)票是免稅的)計算13%稅率得出銷項稅額,作為不開具發(fā)票申報增值稅銷項稅額不?或者選擇進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,二選一,選擇其中一種方式就行吧?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
會計學(xué)堂上有沒有推薦看審計報告的課程
老師好!甲實際繳納25.5萬,占比51%,乙實際繳納20萬,占比41%,丙實際繳納4.5萬占比9%,現(xiàn)在丙要退股轉(zhuǎn)讓,24年未分配利潤89萬,分紅80萬后再平價轉(zhuǎn)讓,請問平價轉(zhuǎn)讓需要繳納個稅及印花稅嗎?
收到處理廢品的現(xiàn)金貸方是營業(yè)外收入 表示減少 剛才老師說收 負(fù) 所借?貸? 怎么是矛盾的???有點搞不明白
專票收到后,做賬時發(fā)現(xiàn)做成普票了,有2024年的幾筆賬,還有2025年幾筆,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局根據(jù)科目余額表做抵扣類勾選,發(fā)現(xiàn)這些問題了,怎么糾錯呀,關(guān)鍵是還有跨年的
老師,稅后經(jīng)營凈利潤加折舊是營業(yè)現(xiàn)金毛流量,稅后經(jīng)營凈利潤減凈凈資產(chǎn)的增加是實體現(xiàn)金流。對嗎
老師年產(chǎn)值是什么意思呀?怎么查詢計算這個年產(chǎn)值?21個就是這個公司是屬于工程咨詢公司,是做勘察工程的,這個年產(chǎn)值應(yīng)該怎么計算呀?
個體戶和小規(guī)模的所得稅分別是多少
月末總分類賬的憑證字號怎么寫
問題二,如果放進(jìn)去,那是不是3月跟4月都要放進(jìn)這2張表
嗯,因為您同時勾選的,是要分別放的,在上面?zhèn)渥⑾隆?